你好!是的,是要开,这种开服务费就好

货物直接从供应商发给客户。我们公司是中间商。客户把货款打给我们公司。我们公司收到货款后把大部分货款打给供应商赚点价差。请问我们公司需要开发票给客户吗?货物没有经过我们公司哦。
我们公司是中间商,我是公司的一名销售,客户买货是直接跟我们供应商签的合同,款是转到我们法人账户上,我们公司没跟客户还有供应商签合同,供应商一直都是我在对接,如果供应商发了货,法人收了客户的货款不给供应商付钱,我用担责任吗?
公司帮客户代购商品,客户打款到我们的公户了,发票是供货商开给客户的,不是我们开,这笔款我们要记收入吗?
我们公司有代理商,有客户,客户直接打款给公司,我们开票给客户;货是代理商给客户,我们再把钱退给代理商,这种要怎样做账?客户怎样分类
我们公司有代理商,有客户,客户直接打款给公司,我们开票给客户;但是是代理商发货给客户,我们再把款退给代理商,这类客户需要怎样设置?怎样做账啊
按照什么金额开。收到的价差吗。可是全部货款先打给我们然后我们给供应商转出去只留下我们应得的价差的
您好!按你们实际收到的价差
开票项目名称是什么?只是服务费吗
不属于公司经营范围能开票吗
开几个点?我们公司是一般纳税人
你好!这种严格来说没有范围是不能开。6个点
如果能来应该是属于什么样的服务费
你好!这个就像居间服务,或者信息服务
会计分录是这样吗?借应收_客户。贷其他业务收入_服务费,应交税金_销项,应付_供应商。这样把账做平
你好!是的,就是这样了