你好,单位买酒,是用于招待客户?

老师你好,11月份购买财务软件,借:其他应收—梁5000,贷:银行存款5000。借:管理费用一办公费5000,贷:其他应收款—梁5000。这样做对吗? 后来我觉得不好用又换了另外一个财务软件,价格是3992元,退回1008元,他们是开了3992元的发票给我,这个月我要怎么做账才平。谢谢
老师您好,我想请教一下我们公司买的酒开的是增值税专用发票5000员,老师我这怎么入账?我是直接做会计分录借:管理费用-招待费5000 贷:银行存款 5000
您好,老师,请教一下开给我们企业的房租专票,我做的 借:预付账款 贷:银行存款 现在想直接入费用,后面有需要的时候再抵税,应该怎么做分录
你好 老师 我想问下就是我们公司挖机修理然后换了很多配件 总共一万金额 先预付5千 分录 借预付账款 5000 制造费用5000 贷 银行存款5000 应付账款5000 这样做分录对吗
老师,您好! 我们在今年1月支付了一笔房租费5000,我做的分录是:借:管理费用-房租 5000 贷:银行存款 5000 3月份收到了这笔退款,我应该怎么做帐呢?谢谢!
办公室员工外出加油费 怎么做账务处理
老师 增值税即征即退发票具体怎么开呢,只要开票内容与软著上面100%一致就行吗,还需再备注里再填写内容吗
公司做光伏电站运维服务,购买的零星手套,工具怎么入账呢
老师 请问个人征信能当天打出来吗
老师,请问车间太阳能归资产哪一类
老师,微信小程序收入怎么做账,具体账务处理
董孝彬老师 您好! 老还是昨天晚上我阐述公司的情况 从刚开始盈利到10月份 一共产生了利润 200万 回了80万的利润 还欠120万 的利润没有回到国内 这三个数据分别记录在资产负债表哪个地方合适
全年平均人数为1.125个,填报残保金时人数是填1还是2
老师,我们有一两个进口业务,但公户没有开外币结算账户,那我们还涉及汇兑损益吗?我们是要付款了才去银行购汇?怎么做账?
代开的专票怎样查对方有没有抵扣
嗯,是招待客户的
你好,那就是这样处理的
那我的增值税抵扣平台就选择不抵扣,这样,对吧老师?
你好,是的,是这样的