您好,您做到其他应收款不就是往来款了吗

老师,客户把货款转给老板了,老板又转给公司,公司挂账应收账款-客户,现在货不要了退款,可以让老板直接退给客户吗,借:应收账款 贷:其他应收款-老板
老师你好,收一笔定金,客户又要退呢 借,银行存款 贷,其他应收款(老板退) 不挂往来,这样做可以吗老师
老师你好,别人给我们银行公户打款一笔,完后我们领导给退了, 借,银行存款 贷,其他应收款款 老板 意思是老板直接退的,这样做可以吗老师,内账
老师你好,顾客转银行2000元,老板用他个人钱直接退给用户2000元, 借,银行存款 2000 贷,其他应付款 老板 2000 这样做可以吗老师,内账
公司挂其他应付款-a公司1万元,想消这个科目,这笔款也不退给 a了,可以这样做分录吗 借其他应付款-a公司 贷其他应付款老板 借其他应付款老板 贷银行存款
老师:公司团建费用可以开护肤品吗?
我23年暂估了货物106467.32元,但我24年又暂估了同样金额的货物,24年5月31日之前收到票我又冲销了24年的暂估单。没有冲销23年的。对23年的结转成本有什么影响
老师,商贸公司的半成品记入什么科目?半成品的加工费又记入什么科目?账务处理怎么做
老师好,请问公司形式投资另一个公司,如何会计分录处理?
老师,酒店内账装修费用几百万可以直接放长期待摊费用吗?还是必须通过工程物资,在建工程这些科目
郭老师,公司太多私户付款的,我们公户付款一部分,私户付款一部分,要做账吗,有什么风险
老师,同一控制下的公司,股权变更后,长投由a变成b,a需要把已实缴的款收回,由b缴纳吗?如果b不用缴纳,不用缴纳的话,工商年报,股东出资信息,实缴金额出资方式怎么填写呀
老师,请问一下,酒店装修期间采购的所有材料、人工,我是一次性直接计入长期待摊费用的。需不需要按正规的会计分录做,先记 借:工程物资-装修主材 贷:银行存款 借:在建工程-酒店装修工程(材料费) 贷:工程物资-装修主材 借:在建工程-酒店装修工程(工程款) 贷:银行存款 竣工时: 借:长期待摊费用-装修费 贷:在建工程-酒店装修工程(材料费/工程款)
有没有中通快递行业的财务人员,举个手手。问你点问题,谢谢啦
城市市政基础设施配套费 计入在建工程 那以后转入固定资产 那要交房产睡 那在建工程期间可以摊销吗 另外 在建工程里的装修费 做摊销费 可以不转固吗
老师,我是说客户的定金
说道定金 借银行存款 贷预收账款 老板自己给退了 借预收账款 贷其他应付款 这么做是最合理的
老师,收到客户定金 借,银行存款 贷,其他应付款 退,客户定金 借,其他应付款 贷,银行存款 老师,我意思是不给客户挂往来了 借,银行存款 定金 贷,其他应付款 老板退客户定金 内账
你要是做内账的话是可以这么做的