你好,按照1%的税负交的话,增值税=634947.86元*1%=6349.48元 进项税额=82543.24—6349.48 需要认证的进项含税金额=(82543.24—6349.48)/13%*1.13

老师好!4月份的进项票需要抵扣的是4月份勾选认证吗?4月份销项税额是:422543.87元 进项税额是:419983.05元,本月需要交增值税是:2560.82元,对吗?谢谢!
老师好!请问税负是怎样计算的?商贸零售企业,上个月注册的公司,4月销项税额减去进项税额(销项税额有40多万元,进项税额有70多万元,我留待抵扣进项税30多万元)本月应交增值税158元,这样行吗?增值税是否交太少了呢?在税负多少范围内比较合适?一般商贸零售税负是多少呀?谢谢老师!
老师如果无票收入做了200000元,按0.98的税负率交税,那我的进项认证200000元,我的销售的数量金额怎么下
老师,我四月份收到好多张专票,我四月记账时是借:应交税费--待认证进项税额220元、320元,420元,100元,160元,分五笔记了账,现在五月份,我要进入税局平台去认证这些票,我这个月是不是统一登记为一笔金额,借应交税费--应交增值税-进项税额1220元,贷应交税费-待认证进项税额1220元。
老师你好,我们开票出去金额11834.86元,销项税额1065.14元,开回进项发票金额10388元,进项税934.92元,税负是1.1%,需交增值税130.22元,城建税4.56元,这样子我的利润是多少呢?多少个点,怎么算呢?
老师,不是代账公司的,也不是一家单位的,个人代理多家企业,还能代理吗
老师,A股东给B股东,10万,B股东拿着着10万,支付原材料货款,请问怎么写分录
请问物业公司收的停车费从2月份到5月份按6%申报增值税,现在发现税率错了,是需要去改前面4个月的申报表吗?还是在6月调账,在6月把以前的一起交了
老师,2025年中级会计实务课下架了吗
物流公司油票要控制在多少比例
老师,请问我们公司找人安装设备,付给工人钱,没有发票,应该如何入账?可以做进工资表吗?
我是一家生产企业,备案的是免抵退税,首单业务是外购的一个机械设备,直接对外出口了,这种情况我能申请出口退税吗?如果不能退税,我要怎么办?
现在开票不能开设计服务了吗?
老师,我们4月有业务,税务登记在6月,做账要从几月份开始呢,是小规模纳税人
上年度的会计分录 贷方应交增值税科目误记为收入科目了 现在应该怎么调账
老师,最后为什么要/13%*1.13呢?
你好,进项税额=82543.24—6349.48 进项税额/13%,是进项不含税金额 进项税额/13%*1.13,就是进项含税金额
谢谢老师
祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。