对,没错,这是这么做账的
老师,12月份我们销项税额是580897.22元,进项税额是628052.62元 12月份进项发票我认证 了5864315.16元,进项发票来的时候我做的是借待认证发票628052.62 认证之后我做的是借应交税费增值税进项税5864315.16贷方是应交税费待认证5864315.16元 ,我是不是少做了一些分录啊,因为我查看12月份的时候发现这科目上都有余额
老师,我四月份收到好多张专票,我四月记账时是借:应交税费--待认证进项税额220元、320元,420元,100元,160元,分五笔记了账,现在五月份,我要进入税局平台去认证这些票,我这个月是不是统一登记为一笔金额,借应交税费--应交增值税-进项税额1220元,贷应交税费-待认证进项税额1220元。
你好:老师:我们是一般纳税人,我们2月份新成立的公司,我2-7月共开发票销项税额为56170.24元,我8月记了一笔分录:借:应交税费-未交增值税56179.24元,贷:应交税费一应交增值税-进项税额56179.24元,对吗
你好老师:我2-10月进项税额合计130635.24元,我之前没记入帐上,我于10月记会计分录借:应交税费-未交增值税130634.24元,贷应交税费一进项税额,2-7月开出专票,8月记了一笔借:应交税费一销项税额56170.24元,贷:应交税费,未交增值税56170.24元。10月开出一笔专票:借应交税费销项税额42028.06元,贷:应交税费未交增值税42028.06元。我现在对了帐本上的进项税、和销项税额税和税务平台上每个月进项销项税都相符。现在我帐上进项税额为21897.88元,应交税费未交增值税-32436.94元。税务平台上我进项税的余额实际为53334.82。这个是正确的吗
老师,请问下,我们五月份的应交税费期末余额是-875187.64元,认证了留底的是-52333.54和应交税费待认证的金额778619.4元,加起来就是-875187.64元,那我六月份的销项,是1272202.16元,那我六月需要勾选多少进项,在不缴纳增值税的情况下,我勾选多少合适呢?
我们是工程公司 分包方给我们开发票我们全部以代发工资形式结算可以吗
买车,给高开发票,开票金额高可以拿补贴,需要缴纳0.13高开部分的增值税,然后对方给了他们4s店的发票头,让去之前消费的地方,开0.13,不限张数品类,只要开够高开部分,就不用缴纳增值税,这样可以吗,怎么理解,请问
老师,我们这边税务说给个人报劳务报酬不需要对方给我开发票,是这样吗
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老师好,公司购入二手车可以一次性提完折旧吗?
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出口纺织品有哪些政策,哪些可以出口哪些不能出口
老师,销售费用—差旅费包含开车出差加油费和过路费吗?我把油费单个写了一个二级科目,销售费用—汽车油费,可以这样写吗?
鸡蛋商贸企业的一般纳税人,不免税吧?
你好:老师,我上面会计分录对吗?我用哪些票做单据?我认证的专票要专夹,另一联在上个月记帐吋放上个月了
你转的时候是不需要付凭证的