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老师,我四月份收到好多张专票,我四月记账时是借:应交税费--待认证进项税额220元、320元,420元,100元,160元,分五笔记了账,现在五月份,我要进入税局平台去认证这些票,我这个月是不是统一登记为一笔金额,借应交税费--应交增值税-进项税额1220元,贷应交税费-待认证进项税额1220元。

2023-05-30 09:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-30 09:56

对,没错,这是这么做账的

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快账用户9428 追问 2023-05-31 09:26

你好:老师,我上面会计分录对吗?我用哪些票做单据?我认证的专票要专夹,另一联在上个月记帐吋放上个月了

你好:老师,我上面会计分录对吗?我用哪些票做单据?我认证的专票要专夹,另一联在上个月记帐吋放上个月了
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齐红老师 解答 2023-05-31 09:30

你转的时候是不需要付凭证的

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对,没错,这是这么做账的
2023-05-30
你好,销项税额进项税额都没有在12月份做结转吗
2022-02-12
您好,是的,相当于从待认证变为进项
2022-01-09
做待认证 认证之后转进项税额
2022-05-02
您好,对的,这样的话,相当于你开了一笔专票,最后的话,实际进项税余额53334.82。这个是正确
2023-11-13
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