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老师您好,收到这样的发票如何出分录呢?

老师您好,收到这样的发票如何出分录呢?
2024-04-29 16:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-29 16:41

你好,那个直接支付就是不需要计提

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快账用户8525 追问 2024-04-29 16:43

分录怎么出呢?

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齐红老师 解答 2024-04-29 16:47

借:库存商品 贷:应付账款 负数发票就是 借:库存商品  负数 贷:应付账款  负数  

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快账用户8525 追问 2024-04-29 16:50

库存商品不能做负数吧

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齐红老师 解答 2024-04-29 16:51

现在是对方红冲,怎么不能做负数呢?

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快账用户8525 追问 2024-04-29 16:52

负数发票内容是销售折让

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齐红老师 解答 2024-04-29 16:55

那么你2张发票合并做账,扣除折让的后的金额做账就是了

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快账用户8525 追问 2024-04-29 17:13

分录怎么写呢?

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齐红老师 解答 2024-04-29 17:13

借:库存商品  扣除折让的后的金额 贷:应付账款

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你好,那个直接支付就是不需要计提
2024-04-29
你好,买来这个是做什么用?
2023-09-18
你好 ;       借应收账款 贷主营业务收入-无票收入  应交税费-应交增值税; 借 主营业务成本 贷库存商品 。收到款开票 :借银行存款贷应收账款。  红冲无票收入分录   在按开票做账一遍。     成本不用冲哈  
2021-09-13
您好 请问是加工产品的发票吗
2021-12-15
您好,借:银行存款 贷:营业外收入
2021-07-29
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