让利的部分计入财务费用-折让

客户已经给货款,货也已经发出去,但对方要求明年才开票,如何确认收入?不确认收入?还是无票收入?汇算清缴怎么处理?跨年要如何做?好乱呀!!!
做为销售方,因为价格搞错了,导致购买方多支付货款100万(已红冲多的那部分货款),现在购买方要求销售方支付资金占费10万,销售方免费送10万的货物抵利息,如何开票?
老师,我们销售服务,已经开具了发票给对方去年12月份,对方也已经支付了款项,但是今年由于业务暂停,又全款退回,请问发票和账务如何处理?
对方工程款无力支付,用房子抵债,我方发票已经开具,账务上如何处理,怎么做分录
公司发票已于2023开给对方公司,现在要付款时,对方要求少支付2万元,如何处理
公司注册资本300万,在2026年4月-6月股东合计转了23万投资款,印花税是按期申报的,那么需要在2026年7月申报这23万的实收资本印花税还是在2027年的1月份申报呢
公司注册资本300万,在2026年4月-6月股东合计转了23万投资款,印花税是按期申报的,那么需要在2026年7月申报这23万的实收资本印花税还是在2027年的1月份申报呢
老师我想问一下就是公司有很多预付款项,然后嘞利润不会减预付款项。这个利润我怎么做比较好,老板又要分红
公司注册资本300万,在2026年4月-6月股东合计转了23万投资款,印花税是按期申报的,那么需要在2026年7月申报这23万的实收资本印花税还是在2027年的1月份申报呢
老师,21年的时候一般纳税人把小规模期间取得的专票抵扣了,现在税务找来要求在21年当期把进项税额转出,我是要把转出当期以后的增值税申报表都要做更正吗?22,23,24,25年,26年挨到更正吗?
我们租了写字楼,去税局代开,为何普票也要9个点的税金
新企业无业务 没营业 0申报半年触发预警风险吗
我公司为制造业,司机给我们拉货,一车1000元,司机300元每趟,他们加油700元每趟由公司统一加油,这样签订一个运输合同可以吗?
老师您好,请问一下要查2026年上半年的总费用和明细费用,就是上半年实际花出去的钱,是哪个表最能体现?是要6月份结账以后才可以看出来真实的数据吗?不结账的话会影响数据的真实性吗?
老师,餐饮行业停业了,改名称矿业投资有限公司可以改吗,有啥要求
借:银行存款 财务费用_折让 贷:应收帐款 帐务处理是这样吗?这个财务费用可以税前扣除吗?
销售合同或协议中应明确注明折扣标准、折扣率,并且需要有根据该合同或协议开具的折扣结算单据。 银行支付凭证是必需的,以确保收支双方在账面上有明确的反映。这样撑作才能扣除。
那这种已确认收入后发生的折让只有红充发票后重开发票吗?
是的,没有合同约定,只有红冲了