你好,分录 借:销售费用/管理费用/制造费用等 贷:应付职工薪酬-福利 借:应付职工薪酬-福利 贷:银行存款
公司给员工购买团体意外险怎么做分录
请教老师:公司给员工买的团体意外险用计提吗?分录怎么做?
#提问#请问老师小区物业给员工交的团体意外险怎么做分录如下图谢谢
请问公司给员工购买了团体意外险,怎么做分录呢?
老师,给员工交的团体意外险分录怎么做?
老师,卖汽车的难道每个月只有车的进项发票可以抵扣吗?还有啥发票可以抵扣进项吗?费用发票可以吗?
这个是做账借方银行存款,贷方是什么啊
请问增值税申报错误了,隔了好几个月怎么办?等税务检查到吗?
报销端午节买粽子 636 元,取得专票税额是 36 元,怎么做账?
老师,请问一个员工在老板的2家公司发工资,一家公司交社保一家没有,现在员工离职了,把赔偿金放在没有交社保的公司名下给员工发放,这样没有问题吧?而且发放的赔偿金不是属于上半年的平均工资的N+1,比平均工资高,有没有问题呢
T+系统做账,上月期末应付账款为0,这个月采购生成了付款单,我按照银行回执单,在付款单里选单分摊保存审核单据自动生凭证,为什么期末余额跑到借方去了,不是应该为0吗?逻辑不知道在哪
老师,就是我们现在是小规模纳税人给客户开发票,是1%的普票,客户要专票,我们是10.1号才是一般纳税人,可以开13%的专票,能这个月开了,下个月,再开专票吗?客户急着这个月赶紧上牌,咋办呢?如果这样子操作,会不会我们的税会变高?
老师,请问公司跟其他不属于公司的业务人员做业务,进销其实是一样的进100元消100元,有货物的进出,请问这属于走账吗?
进项票9%税率的原木票通过委托加工1%普票的加工票,把这两个进账金额能转换成13%的木皮进项票吗
老师请问下,我们公司目前是私企刚成立没多久,前期展馆工程设计费以及设备款支付一部分了也已经收到发票了,部分款项没有全部付清,现在国企要跟我们合资成立一个新公司,国企占20% 我们占80%。 这些已支付的款项怎么转移到合资公司作为投资款呢
管理费用二级写什么?
二级科目也写福利费
哦哦,意外险做福利费的话员工要交个税吗
集体性的不用交的,看你上面说是团体,不用交的 如果是单人的,是需要合并到工资交个税的
哦,这张发票是专票,进项可以抵扣吗
进项税不能抵扣的,做不抵扣勾选把
比如不含税金额1万,税额13000元,进项转出分录怎么做?
分录 抵扣 借:管理费用等10000 应交税费-增值税 进项1300 应付职工薪酬 转出 借:应交税费-增值税 进项税转出 贷:应交税费-应交增值税-进项税
分录 抵扣 借:管理费用等10000 应交税费-增值税 进项1300 应付职工薪酬 转出 借:管理费用1300 贷:应付职工薪酬1300 借:应付职工薪酬 贷:应交税费-增值税 进项税转出
下边的分录,上面写错了
谢谢高老师!
不客气,祝节日快乐
节日快乐!
不客气,祝节日快乐