不需要调整的 需要正常交

老师,营业外收入在汇算清缴的时候需要填到纳税调整那个表里嘛
老师你好,我公司是高新技术企业,收到专项资金和科技研发费用,收到时都记营业外收入了,汇算清缴,需要调整吗
老师,汇算清缴的时候提示这样,我填写的营业收入和营业外收入是账面的,增值税申报的累记收入和账上的不一致,因为12月有收入没有确认但是我申报了,在汇算清缴的时候我在纳税调整明细表里做了调整,可是还是显示这样,哪里出错了呢
老师,2022年收到政府奖励,稳岗补贴,我已做到营业外收入,汇算清缴时专项用途财政性资金纳税调整表要填吗
小规模合作社汇算清缴,填写表105040专项用途财政性资金,2 3 4 10 11列,自动过到105000纳税调整表,然后主表上营业外收入填写同样金额,,主表最后15 16列纳税一增一减,还是没有抵消掉营业外收入,还需要纳税。请问,这笔不征税收入怎样填写申报
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
什么情况下营业外收入需要纳税调整
政府补助专款专用的 不交所得税
我营业外收入 都算在营业利润里了 为啥还要纳税调整 测试收入 不也算收入吗
谁让你填写的政策依据拿出来?
一个找麻烦的领导 老师这个截图是不是就行
不对的 都没有文件号
老师 有没有文件关于这个我不需要把营业外收入放到纳税调整表里
你可以给我截下图吗 我要让她不要一直这么刁难我了
没有 因为这个没有免税政策
我应该怎么问她 反驳她
跟他说免税政策文件拿出来。
发了这张图片
她发的这张图片
人家上面写了不征税的收入需要调整,他这个不征税的文件在哪里?
不交税的文件的政策,哪个政策说明这个收到的钱不需要交所得税?