这个不需要做的了吧

老师,营业外收入在汇算清缴的时候需要填到纳税调整那个表里嘛
老师你好,我公司是高新技术企业,收到专项资金和科技研发费用,收到时都记营业外收入了,汇算清缴,需要调整吗
老师,汇算清缴的时候提示这样,我填写的营业收入和营业外收入是账面的,增值税申报的累记收入和账上的不一致,因为12月有收入没有确认但是我申报了,在汇算清缴的时候我在纳税调整明细表里做了调整,可是还是显示这样,哪里出错了呢
老师,2022年收到政府奖励,稳岗补贴,我已做到营业外收入,汇算清缴时专项用途财政性资金纳税调整表要填吗
小规模合作社汇算清缴,填写表105040专项用途财政性资金,2 3 4 10 11列,自动过到105000纳税调整表,然后主表上营业外收入填写同样金额,,主表最后15 16列纳税一增一减,还是没有抵消掉营业外收入,还需要纳税。请问,这笔不征税收入怎样填写申报
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
对啊 我不知道她为啥要让那个我做
觉得你填上去,可以把增值税剔出来吗
我不知道她什么逻辑
老师 你确定不要放到纳税调整表吗
你好,这个不需要的了
老师 我怎么反驳她
你让他说为什么调整,给个理解说服你
老师 还有一个问题 就是主表有营业外收入 还有支出啥的 还有主营业务收入 成本 这种附表需要填吗 我只填主表了
主表就可以了,职工薪酬,固定资产,弥补亏损这个表要填的了,其他不涉及可以不填
那就是我有主营业务收入 我只调一般收入明细表吗
我刚才写错了 我有主营业务收入 需要填一般明细表吗 我没填也可以是吧
你是小型微利企业的话,这个可以免填
小规模的然后是小微企业
小型微利企业,可以免填这些