同学您好,发票上不用备注不是必须备注的东西。比如这个付款人,就不需要特别备注。

老师,我们有个客户 给我们公司公户打款用个人账户打的 打款时候备注 代付货款 需要开票时财务说只能开个人的普通发票并且不能退款 是这样吗?
老师好,个人供应商甲给我们代开了一张发票,备注栏注明了收款信息是乙,是税务局开票的时候注明的。这种情况下,我们可以对应支付给这个乙吗?
老师,劳务者去代开发票的时候没有缴纳任何费用,发票上只备注支付方代缴个人所得税,我是不是只帮扣缴个人税可以了,其他增值税和附件税就不管了
老师,对方公司注销了,但我们之前签的合同,现在对方要给我们付款,是不是只能是个人代付,我们还能给对方开发票吗?
老师,代收代付是不开票的,但是我们客户说付公司账户一定要开票给他们,不然就打法人卡里,能不能让对方私对我们公付款,备注:代某公司付
请问老师,自然人之间转让股权,张三将A公司的股份1500万元,以转让价230万元转给其父亲,张三取得股权时的原值是230万元,A公需要做的账务处理是: 借:实收资本—张三 贷:实收资本—父亲,对吗?
增资稀释原股的股权税务怎么处理
财务领导叫我今年要做点收入,交点税是什么意思?是指的开收入发票吗?
你好老师,社保个人部分挂那个科目,公司部分也要通过应付职工薪酬核算吗
老师,不含税价100,供应商收11个点的费用,价税合计111。但是开了13个点的专票,那么我的实际成本价是111/1.13*1.11吗
注册会计师需要每年继续教育么?那需要缴费么
按错误的科目余额表建好账,应收应付怎么调成正确的余额?该怎么做调账分录呢?
电子税务局购销合同确认信息对方发送后怎么一直查不到
老师,我同事以前入科目都入错了,有19-24年的很多科目都入错,实收资本/借款/费用/往来款这些,我11月账都找到错误科目,在11月冲红原单和更正,如果是费用类的就入未分配利润,如果是往来科目就直接调平,入未分配利润的要调整以前的报表吗
老师晚上好!公司要开生产经营会,财务要准备什么资料(是建筑行业)
好的,就是开票的人和付款人不一样这个不影响哈,老师
同学您好,开票方一般都是收款的一方,开票人跟付款人,本身就不一样
不是,老师,就是我们要开给应该付款那个人发票,我们只能开合同上约定甲方那个人,但是实际付款不是合同上约定那个人,但是我也只能开合同上付款人,这种情况下有问题不。
同学您好,没有什么问题,如果财务上要做到很严谨,就让甲方和实际付款的那个人,协议个说明就行了,
我们没得要求,只要事情做了,能收到款就行,但是发票我只能开合同上付款人。我开票正常上税。老师这样应该没问题哈,老师
同学您好,那就没事,您开票,收到款就结束了
好的,老师
不客气同学,很高兴为您解答,祝您生活愉快