你好,可以的呀,没问题

上月收到发票已入账。做的是:借原材料进项税贷应付账款。本月员工来报销此张发票。那本月可以做账,借应付账款,贷其他应收款。借其他应收款,贷银行存款吗?
之前会计把应收账款放到了其他应付款某单位,我能做一笔分录,借,应收账款,贷,其他应付款。吗?
请问下老师,前面几个月有5笔分录我入错科目,应该入应收-其他应收,我入到应收-内部往来中去了。 这个月我要调整科目的话是不是也要做5笔分录,借:应收款-其他应收款,贷应收款-内部往来。不能一笔分录多借多贷,而是做5笔分录分别调整过来呢?
之前月有笔往来计入其他应收款了,本月改为应收账款可以做 借应收贷其他应收吗
之前是其他应收款,月底平账了,次月又收到他的往来款,是做其他应付款还是付的其他应收款?
老师,工程都是代发工资,不给工程款,那付给材料代发,个税怎么申报呢
本季所得税弥补以前年度亏损会计分录
老师,年终利是以及开工利是怎么写分录?
老师,我们企业挂了两个人,其中一个公司交社保但是不发工资社保也不扣他的,这个三月份会计分录怎么做?社保都当月扣款也要计提吗?
老师,我们是建筑安装公司,对外开发票税率是有13%和3%的,现在已一家劳务公司给开进来9%的专票,我们可以抵扣吗?
报关单上的运费要不要做其他应付款,如果做,收到运费发票,又做一次刷,应付款不是重复了吗
老师您好,请问本月利润表净利润,是等于负债表未分配起初数减去期末数据吗?
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师请问研发费用要求研发人员占比是怎么样的?
老师您好,新公司新建账套,没有期初余额这些东西,就是老板转进去几千块钱说是算投资款,直接开始做凭证吗没有期初呀
老师请问,员工报销支付的年会及开工红包,没有发票,怎么入账在分录
冲之前的然后做新的科目不对的吧
你可以全额红冲之前分录,然后做个正确的。也可以按你最开始说的做个调整分录,都可以