您好,不管哪种方式的送出,都是借方:销售费用,现在这部分钱回来了,我们冲减这个销售费用就可以 借:银行 (正) 借:销售费用(负) 分录都在借方
就是我们是药店连锁有限公司,下面有30家加盟店。合起来是一般纳税人,现在有10家给它分出来,作为小规模纳税人,现在就是账务处理这方面,这10家店在总部以部门核算,每月上交营业款,减去他们店里应该承担的费用,税费,剩下的钱以发工资形式发给他们各门店。购买做到他们各自店里,销售收入等全部都做到各自店里,他们付给总部加盟费。现在这家店去税务,银行,全部弄好了,作为小规模纳税人了,那它在总部的账怎么处理?是得新建账套吧,那它原来的库存商品,房租,应收账款,医保欠款,怎么办?它店还是那家店,业务库存都不变,它只是改变核算方式
老师,就是我们是药店连锁有限公司,下面有30家加盟店。合起来是一般纳税人,现在有10家给它分出来,作为小规模纳税人,现在就是账务处理这方面,这10家店在总部以部门核算,每月上交营业款,减去他们店里应该承担的费用,税费,剩下的钱以发工资形式发给他们各门店。购买做到他们各自店里,销售收入等全部都做到各自店里,他们付给总部加盟费。现在这家店去税务,银行,全部弄好了,作为小规模纳税人了,那它在总部的账怎么处理?是得新建账套吧,那它原来的库存商品,房租,应收账款,医保欠款,怎么办?它店还是那家店,业务库存都不变,它只是改变核算方式
咨询个问题,我们公司有自己的生产工厂,也有自己的商贸公司,商贸公司负责销售生产公司的产品,都是独立核算的,比如我们商贸公司卖A产品,突然领导从生产工厂领了AB两种产品说送人了,让我们商贸公司承担,这两种送人产品我是直接走费用呢,还是我先入库再视同销售?具体分录怎么处理(A产品是我正常卖的,且我也有库存,只是当时领导去工厂又拿了一个)
老师,我们是小规模纳税人,是这样的,我们是自产自销的农产品,有自己的基地,但是我们也有从供应商那里拿的货,当时是拿了人家的货,给了钱,货也卖了,但是人家供应商没有给开发票,当时我们怎么做账务处理呢?
食品贸易公司内账,不用考虑税费问题 1.我们先送商品给客户做陈列费,然后再找厂家要,给客户的陈列费是做销售出库的,系统自动的算到主营业务收入和主营业务成本里面了,但给客户的这部分陈列费客户是不给钱的,我们只能做收款到虚拟账户,现在虚拟账户的钱该怎么平掉 2.厂家给我们补贴的陈列费是以给商品的方式给的,对于厂家给的陈列费,我们已经做了其他业务收入
计提6月工资,但是6月份申报的是5月份的发放4月份的,这个税扣除用4月份的工资表数据吗
出口的产品种类太多太杂,报关单和采购发票完全对不起来,,这单我就不退税,但是发票我不开,增值税申报我直接按未开票收入申报是不是可以
老师,账上挂着的原材料-18万 账上欠着法人其他应付款18万,可以直接做分录:借其他应付款 --18万 贷:原材料 18万吗
和老板合作的一个非股东 要分红 我们给他转钱 他找几个人做工资可以吗
老师,箱包销售缴纳买卖合同印花税吗
老师,一般纳税人公司这个季度没有业务,那申报的资产负债表怎么填呢
企业执行企业会计准则,2024年收到个税手续费返还1000元未申报增值税,2025年6月更正申报了2024年增值税56.60元。2024年收到个税手续费1000元时全额计入了其他收益,2025年6月补交更正申报的增值税56.60元后,实际计入其他收益的应该是1000-56.60=943.40。因更正申报后,2024年增值税增加了56.60元,导致利润表中主营业务税金(计提的附加税费10%)也增加了。请问更正申报个税手续费返还增值税后,年报资产负债表和利润表分别修改哪几个科目?
老师 出售自己使用过的固定资产 不是3%减按2吗 为啥都用1啊
老师,请问税务系统财务报表只需要3个月出一次吗,做账是每个月都出是吗
老师,资产负债表的未分配利润等于利润表的哪个数据?
老师,那,当时的库存商品就不用管了
您好,是的,库存商品已经出去了,仓库就是没有这个商品了
感谢老师
亲爱的朋友,您太客气了,祝您每天开心! 希望以上回复能帮助您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~