你好!真实业务可以抵扣进项税,但是对应的成本或费用不一定可以企业所得税前抵扣
这个钱由建设单位还是总包单位打进专用账户?
老师,接受固定资产的投资缴纳的增值税和印花税要计入固定资产的成本吗?
老师,请问原始单据和发票都放外账里了,做内账需要原始单据之类的吗
老师好,如果前公司漏交25年5月份社保医保,现在的公司已经交了6-8月的,前公司还可以补缴吗?要怎么操作?
老师,公司采购低值易耗品怎么做账务处理?并且一次性全出库领用了,五五摊销的话咋做账
老师,我们是一家在新疆注册的建筑安装公司,2024年项目收入额一般计税和简易计税大概7:3,关于企业所得税,2024年开票不含税额8000万,按3%利润率缴纳企业所得税(按享受小微企业5%计算)是8000万*3%*5%=12万,税负率为0.15%,按行业税负1.5%缴纳为8000万*1.5%=120万,比前一种应多缴纳108万,老师,这种该如何处理呢?
有预计库存和资金流入报表 这种表格吗
老师,员工因为某件公事需要请人喝水和买烟送给别人,员工怎么报销?怎么写摘要
公司海关备案线上办理?具体需要什么资料?
我公司是物业公司,代收业主的电费,水费后交给供电局跟水务局,有的业主需要他们自己的水费发票电费发票,物业公司怎么给他们开发票
我们是代账公司,同事有的把10月的费用票放在12月做了,客户是一般纳税人,我们老板跟我说同事是为了调费用平,我想问下,这个调费用是怎么调的,老师,我表达的您懂吗
你好!具体什么业务?冲的其他应付款科目吗?
老师,有哪几种业务呢
你好!这里调平费用你需要看看之前是否有挂账
会不会是减少利润总额,减少企业所得税
我才刚进公司不久,还没接触到账
就是想问下老师的,一般用费用票调账是怎么调的
你好!增加费用会减少企业利润减少企业所得税
老师,你好,我刚了解到费用票10000以内的可以入当年费用是吧
你好!费用发票不跨年一般是可以抵扣的
老师,你没明白我意思,我意思是2023年11月有张进项票,是可以抵扣进项税额的我知道,那么票面不含税金额可不可以作为费用票抵扣今年的费用呢
你好!这样存在查账风险,一般费用成本类发票不可以跨年
那我那张进项票怎么办呢,就作为抵扣进项税的,别的金额就相当于作废了
你好!借以前年度损益调整 应交税费 贷银行存款等
老师,比如说这张票不含税金额是100,那就是借利润分配—以前年度损益调整25,贷应交税费应交企业所得税25。缴纳时借应交税费,贷银行存款。也减少了未分配利润,所以还有一笔分录,借利润分配—未分配利润。贷利润分配—以前年度损益调整是吗。
借以前年度损益调整 应交税费 贷银行存款等 这是发票入账分录
比如说桌子100,税额13,我这笔分录金额怎么算的呢
借以前年度损益调整100 应交税费进项税13 贷银行存款113 这100不可以企业所得税先抵扣汇算清缴的时候做利润调增就可以
比如说2023年的这张票,2024年5月对于2023年汇算清缴,如果5月过去了,2023年汇算清缴过去了,这张票就作废没法处理了吧
你好,可以入账,更改23年汇算清缴