加工费 借委托加工物资 贷应付账款 支付加工费借应付账款 贷银行存款
老师我们单位委托别人给我们加工,发走原材料的时候记借委托加工物资,贷原材料,那什么时候记委托加工物资的减少呢?
老师好,委托加工分录收回委托加工产品:借库存商品 贷委托加工物资-原材料 委托加工物资-加工费 ,但是加工回来的物料我们还要发到产线去做成成品,此时贷方应该怎么设置
老师,我们发一批原材料和纸箱过去加工半产品,半成品分为面壳底壳,那我借委托加工物资~半成品面壳,委托加工~半成品底壳,贷原材料,周转材料,支付加工费,借委托加工物资贷应付账款,收回:借库存商品~半成品面壳,库存商品~半成品底壳,贷委托加工物资,是这个样吗
直接用于出售(不高于受托方计税价) (1)发出委托加工材料 借:委托加工物资 贷:原材料 (2)支付加工费和税金 借:委托加工物资 应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 (3)加工完成,收回委托加工材料 借:库存商品 贷:委托加工物资 请问原材料怎么平账 是受托厂家开票后进委托加工物资账户里吗
经营纺织成品销售,入库的时候借原材料贷银行存款 发给对方,借委托加工物资, 贷原材料 支付的加工费,借委托加工物资,贷银行存款, 收回来借库存商品贷委托加工物资。是不是只要把委托加工物资结转到库存商品的那些商品结转成主营业务成本
老师,我用MI01,MI04,MI07,完成了盘点差异,不小心被我用MI02删除了MI01生成的凭证号,请问怎么解决啊,谢谢!
老师,什么样的薪金补贴是无需申报个税的?
老师咨询一下,批发零售公司库存结转成本一般用什么方法好
老师好,我们是小规模纳税人,23年的总收入是55万,第四季度开了33万的票,有个1个点的税额,那按简易办法计算的应纳税额是多少呢?
老师,我们去年生产的设备,因为主体部分完工且可以运行就先发货并销售,并给对方开具全额发票和收到款项是全套设备款项,而且也确认了全套设备收入。但是成本只确认了主体完工部分,我们提前开票确认了收入,但是成本今年还在发生,我可以继续确认该项目的成本么
长期未申报业务确认,这个要怎么操作
企业升规后,如果第二年营业收入打不到要求会如何
老师,麻烦发一下委托加工和受托加工的业务流程图,谢谢
老师,这题有疑问,不是专门借款只用了4400吗?
老师,加油站被税务要求补交2023年和2024年的无票收入,更正了增值税和个人经营所得税税务报表后,财务报表也要更正,我是不是要先改账才能改财务报表,账要反结账到2023年吗
那就是对方把材料拉走时10万 借委托加工物资 贷原材料 然后把货拉回来对方开票28万 借库存商品38万 贷委托加工物资10万+28 老师委托加工物资还用设置二级明细吗 委托加工物质-材料 委托加工物质-加工费
老师这个分录也不对没有体现出欠服装加工的款
你好,因为你没有做加工费呀,你哪里费呀?28万你哪里写啦? 写不写都可以,二级科目自己选择,
你上面的这个账务处理你委托加工物资余额,现在是在贷方28万。
老师我好像知道怎么弄了您帮我看看 1.发出材料 借委托加工物资10万 贷原材料10万 2.收到开的加工服装费 借委托加工物资30万 贷应付账款-某某公司30万 3.产品送来入库 借库存商品40万 贷委托加工40万
借委托加工物资10万 贷原材料, 借委托加工物资贷应付账款28万 借库存商品贷委托加工物资38
还有哪一个不明白的,圈起来,
老师明白了,就是这个委托加工出的材料就直接来个出库单就行是吧,然后送来产品后就直接来个入库单,跟这个加工费发票附在一起就行是吧
可以的,可以这么做的
老师员工自己的手机话费发票可以报销吗,还是在工资表里整个通讯费补助呢
你好,每个月都有的话,做补助做工资里面就可以的。
老师如果拿员工抬头的发票报销可以吗
可以的,但是得做福利费也得交个税的