加工费 借委托加工物资 贷应付账款 支付加工费借应付账款 贷银行存款

老师,我们发一批原材料和纸箱过去加工半产品,半成品分为面壳底壳,那我借委托加工物资~半成品面壳,委托加工~半成品底壳,贷原材料,周转材料,支付加工费,借委托加工物资贷应付账款,收回:借库存商品~半成品面壳,库存商品~半成品底壳,贷委托加工物资,是这个样吗
直接用于出售(不高于受托方计税价) (1)发出委托加工材料 借:委托加工物资 贷:原材料 (2)支付加工费和税金 借:委托加工物资 应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 (3)加工完成,收回委托加工材料 借:库存商品 贷:委托加工物资 请问原材料怎么平账 是受托厂家开票后进委托加工物资账户里吗
直接用于出售(不高于受托方计税价) (1)发出委托加工材料 借:委托加工物资 贷:原材料 (2)支付加工费和税金 借:委托加工物资 应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 (3)加工完成,收回委托加工材料 借:库存商品 贷:委托加工物资 请问原材料怎么平账 是受托厂家开票后材料和加工费都进委托加工物资账户里吗 不平账怎么结账,原材料一直挂账吗,感觉不对
经营纺织成品销售,入库的时候借原材料贷银行存款 发给对方,借委托加工物资, 贷原材料 支付的加工费,借委托加工物资,贷银行存款, 收回来借库存商品贷委托加工物资。是不是只要把委托加工物资结转到库存商品的那些商品结转成主营业务成本
老师,你好,我们委托其他公司加工,回来产品,借,委托加工物质5万,贷原材料5万,借,委托加工费2万,贷应付账款,回来产品,借库存8万,贷,委托加工费2,委托加工物质5,有一万的差额怎么处理呢
老师如果企业换法人,那么企业账上有未分配利润,还用交纳个税分红吗
老师,农业合作社符合企业所得税不征税收入的补助,合作社用于采购种子,形成产品然后销售了的这种,汇算清缴时需要调增吗
老师,房地产开发公司的成本对象专项报告应该怎么写?
老师,我问一下,就是十年租期的房租合同,我们交印花税的话是月缴,请问一下印花税怎么交?是按月缴纳还是按季缴纳?还是按年度缴纳?
参保各险种人数,一开始16个,后来17个,再后来19,再后来16个人,参加各个保险的人数是多少呢?谢谢
退休人员残疾证单位有用吗
老师,我们公司给一家建筑工程公司开了发票,但其实只是通过那家公司来发。农民工工资而已,是不是发票上的那个金额就是施工成本呀
老师您好!请问一下我们去年补交了2024年和2023年收入,增值税及所得税,怎样做分录呀
工商年报,参加城镇基本养老保险本期实际缴费金额,是指公司的吧,不包括个人部分对吧?谢谢老师
老师:帮我算开专票5万元,增值税和教育附加分别缴多少
那就是对方把材料拉走时10万 借委托加工物资 贷原材料 然后把货拉回来对方开票28万 借库存商品38万 贷委托加工物资10万+28 老师委托加工物资还用设置二级明细吗 委托加工物质-材料 委托加工物质-加工费
老师这个分录也不对没有体现出欠服装加工的款
你好,因为你没有做加工费呀,你哪里费呀?28万你哪里写啦? 写不写都可以,二级科目自己选择,
你上面的这个账务处理你委托加工物资余额,现在是在贷方28万。
老师我好像知道怎么弄了您帮我看看 1.发出材料 借委托加工物资10万 贷原材料10万 2.收到开的加工服装费 借委托加工物资30万 贷应付账款-某某公司30万 3.产品送来入库 借库存商品40万 贷委托加工40万
借委托加工物资10万 贷原材料, 借委托加工物资贷应付账款28万 借库存商品贷委托加工物资38
还有哪一个不明白的,圈起来,
老师明白了,就是这个委托加工出的材料就直接来个出库单就行是吧,然后送来产品后就直接来个入库单,跟这个加工费发票附在一起就行是吧
可以的,可以这么做的
老师员工自己的手机话费发票可以报销吗,还是在工资表里整个通讯费补助呢
你好,每个月都有的话,做补助做工资里面就可以的。
老师如果拿员工抬头的发票报销可以吗
可以的,但是得做福利费也得交个税的