加工费 借委托加工物资 贷应付账款 支付加工费借应付账款 贷银行存款
老师我们单位委托别人给我们加工,发走原材料的时候记借委托加工物资,贷原材料,那什么时候记委托加工物资的减少呢?
老师好,委托加工分录收回委托加工产品:借库存商品 贷委托加工物资-原材料 委托加工物资-加工费 ,但是加工回来的物料我们还要发到产线去做成成品,此时贷方应该怎么设置
老师,我们发一批原材料和纸箱过去加工半产品,半成品分为面壳底壳,那我借委托加工物资~半成品面壳,委托加工~半成品底壳,贷原材料,周转材料,支付加工费,借委托加工物资贷应付账款,收回:借库存商品~半成品面壳,库存商品~半成品底壳,贷委托加工物资,是这个样吗
直接用于出售(不高于受托方计税价) (1)发出委托加工材料 借:委托加工物资 贷:原材料 (2)支付加工费和税金 借:委托加工物资 应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 (3)加工完成,收回委托加工材料 借:库存商品 贷:委托加工物资 请问原材料怎么平账 是受托厂家开票后进委托加工物资账户里吗
经营纺织成品销售,入库的时候借原材料贷银行存款 发给对方,借委托加工物资, 贷原材料 支付的加工费,借委托加工物资,贷银行存款, 收回来借库存商品贷委托加工物资。是不是只要把委托加工物资结转到库存商品的那些商品结转成主营业务成本
老师您好提前收货款并发货分录怎么写
老师!请问公转私有什么合理的办法吗?
老师,请问红色对还是黑色对
请问老师,做汇算清缴,单位的同事,把个税申报表里按照劳务费申报的都调增了,他说都按照无发票处理,请问正确么?
请问老师,实习生的工资,每月按时发放的按照劳务费申报还是按照工资申报呢?
房产税和城镇土地使用税不应该按月计算吗?对这题的答案理解不了,请老师指教
上月开了5万的增值税发票,这个水利建设专项收入怎么申报,要不要缴税
物业公司预交供电所电费4万(其中有商业用电和物业用电),代收商业电费0.6万,实际商业用电3万,物业用电0.8万,因抄表周期差,部分电费在下月付,请问老师,这种情况怎么做账
老师,这样的费用凭证可以吗,合并生一个凭证了
24年11月收到供应商开具增值税专用发票,并且在24年11月申报增值税申报时已经抵扣了,现在供应商却在25年4月红冲,导致25年申报增值税时产生税金。我应该是如何处理?
那就是对方把材料拉走时10万 借委托加工物资 贷原材料 然后把货拉回来对方开票28万 借库存商品38万 贷委托加工物资10万+28 老师委托加工物资还用设置二级明细吗 委托加工物质-材料 委托加工物质-加工费
老师这个分录也不对没有体现出欠服装加工的款
你好,因为你没有做加工费呀,你哪里费呀?28万你哪里写啦? 写不写都可以,二级科目自己选择,
你上面的这个账务处理你委托加工物资余额,现在是在贷方28万。
老师我好像知道怎么弄了您帮我看看 1.发出材料 借委托加工物资10万 贷原材料10万 2.收到开的加工服装费 借委托加工物资30万 贷应付账款-某某公司30万 3.产品送来入库 借库存商品40万 贷委托加工40万
借委托加工物资10万 贷原材料, 借委托加工物资贷应付账款28万 借库存商品贷委托加工物资38
还有哪一个不明白的,圈起来,
老师明白了,就是这个委托加工出的材料就直接来个出库单就行是吧,然后送来产品后就直接来个入库单,跟这个加工费发票附在一起就行是吧
可以的,可以这么做的
老师员工自己的手机话费发票可以报销吗,还是在工资表里整个通讯费补助呢
你好,每个月都有的话,做补助做工资里面就可以的。
老师如果拿员工抬头的发票报销可以吗
可以的,但是得做福利费也得交个税的