你好,根据你的描述,外发材料5万,加工费 25万,收回库存商品应当是7万而不是8万啊
请问下老师,委托外加工的分录怎么做,外加工来领原材料借:委托加工物资 贷:原材料 加工后回来入库车间再继续生产。是不是借:半成品 贷:委托加工物资 支付外加工费用再做一笔借:委托加工物资 贷:现金或者银行存款
老师好,委托加工分录收回委托加工产品:借库存商品 贷委托加工物资-原材料 委托加工物资-加工费 ,但是加工回来的物料我们还要发到产线去做成成品,此时贷方应该怎么设置
老师您好,帮忙看一下分录,加工费回来,借:委托加工物资-加工费;进项税额贷:应付账款 发料的时候:借:委托加工物资贷:库存商品,入库的时候:借库存商品贷:委托加工物资_材料,委托加工物资-加工费
直接用于出售(不高于受托方计税价) (1)发出委托加工材料 借:委托加工物资 贷:原材料 (2)支付加工费和税金 借:委托加工物资 应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 (3)加工完成,收回委托加工材料 借:库存商品 贷:委托加工物资 请问原材料怎么平账 是受托厂家开票后进委托加工物资账户里吗
老师,你好,我们委托其他公司加工,回来产品,借,委托加工物质5万,贷原材料5万,借,委托加工费2万,贷应付账款,回来产品,借库存8万,贷,委托加工费2,委托加工物质5,有一万的差额怎么处理呢
员工甲2025年7月工资a公司发,7月的社保公积金是在b公司缴纳,这个月b公司申报个税,是0申报么,还是怎么处理哦,老师
员工甲2025年7月工资a公司发,7月的社保公积金是在b公司缴纳,这个月b公司申报个税,是0申报么,还是怎么处理哦,老师
浮动特许经营费 按加盟酒店收入的6.5%和税金及附加5.5% 税金及附加可以理解用税后营业收入 但是浮动特许经营费为什么是税后的营业收入 还有这里的租金按付现成本吗 可以抵扣是吧
7月份交了企业所得税,7月底做完账需要计提下个季度的所得税吗
单位雇人干了五天活,每天150元。付款的时候是现金付还是公户转账合适。麻烦老师指导一下,谢谢
出口发票开具的汇率可以是关单出口日期当天或者出口当月第一个工作日任选其一吗
公司买空调,为了用国补,发票是开员工名称,能不能入账做固定资产
如何解决出口企业在收供应商的发票时做到跟出口名称数量单位一致?企业是贸易公司,每个月购入商品种类很多
老师您好,公司向个人借款,公司给个人写收据。公司向个人还之前的借款,是个人给公司开收据。对不对老师?原则是谁收款谁写收据,对吧
董孝彬老师在吗?我想问问,我的金蝶应该怎样调 才能跟图一快账系统一样呢?我想搜一下管理费用
但是我加工成品后,原料有一部分损耗
你好,是合理损耗吗? 有损耗,也不会导致收回有8万啊
库存少收回了
你好,外发材料5万,加工费 2万 少收回了,那应当是少于7万,怎么也不会有8万啊
是呢,库存少于七万了,怎么处理呢老师
你好,原料有一部分损耗,是合理损耗吗?
也属于,也不属于,看怎么做了,开始机器不太顺利,就损耗大
你好 如果是合理损耗,计入收回物资的成本。 如果是不合理损耗,就需要做原材料损失处理的
那怎么做呢,这个数怎么合理入账呢
你好 如果是合理损耗,计入收回物资的成本。 如果是不合理损耗,就需要做原材料损失处理的 (是针对这个回复,有什么疑问吗)
是呢,合理损耗,怎么入账呢,平均分摊吗,不合理损耗,怎么做原料损失处理
你好 如果是合理损耗,计入收回物资的成本,可以平均分摊计入存货的成本 不合理损耗,就需要做原材料损失处理的 借:待处理财产损益,贷:原材料 借:营业外支出等科目,贷:待处理财产损益
收到老师,谢谢了
老师,你好,我十一月的加工费但是,票十二月开来的,我十一月怎么入账呢,可以先做账,把十二月的票补进去吗
你好,11月份的时候可以先这样处理 借:委托加工物资,贷:应付账款—暂估 12月份取得发票的时候,先冲销暂估,然后根据发票做相应分录。
收到老师
祝你学习愉快!工作顺利!