你好,根据你的描述,外发材料5万,加工费 25万,收回库存商品应当是7万而不是8万啊

老师,我们发一批原材料和纸箱过去加工半产品,半成品分为面壳底壳,那我借委托加工物资~半成品面壳,委托加工~半成品底壳,贷原材料,周转材料,支付加工费,借委托加工物资贷应付账款,收回:借库存商品~半成品面壳,库存商品~半成品底壳,贷委托加工物资,是这个样吗
直接用于出售(不高于受托方计税价) (1)发出委托加工材料 借:委托加工物资 贷:原材料 (2)支付加工费和税金 借:委托加工物资 应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 (3)加工完成,收回委托加工材料 借:库存商品 贷:委托加工物资 请问原材料怎么平账 是受托厂家开票后进委托加工物资账户里吗
老师,你好,我们委托其他公司加工,回来产品,借,委托加工物质5万,贷原材料5万,借,委托加工费2万,贷应付账款,回来产品,借库存8万,贷,委托加工费2,委托加工物质5,有一万的差额怎么处理呢
郭老师 我们委托加工 借委托加工物资 贷原材料 然后对方加工完给我们送回入库 借库存商品贷委托加工物资 那么对方给我们开来发票了怎么体现欠加工费呢,
老师好,我们是沙场,生产砂,承包第三做,我们通过委托加工物资发出了原材料,借:原材料,贷:委托加工物资。收回委托加工物资时,借:委托加工物资,贷:应付账款。收回委托加工物资:借:库存商品,贷:委托加工物资以上分录对吗?对方开了加工费我方怎么写分录?
老师出口生产制造业免抵退,我有申请了退8万多,但是我没有勾选进项在里面,我这个要怎么操作呢
老师,保密资质申请查股权GP,LP中是否含有外资是怎么查呢?是要看所有股权构成还是占比比较大的?
在建工程结转固定资产需要缴纳印花税吗
老师,有什么财务软件适合多主体操作模式,可以系统出合并报表的?那个金蝶云星空可以吗?
有了解西部大开发政策的老师吗?我们是服装行业,工贸一体,在江西有租厂房,老板打算加大投入,当地有什么补贴或者西部大开发政策有哪点可以是我们企业能用的上的?怎样规划对税收有利?
老师、自然人扣缴端换电脑的话数据不是也应该会带过来吗?为啥这次全部数据都是0?没带过来?
进项税额转出的调整会影响当期的应交税费吗?
关税是出口客户交,还是进口客户交,还是客户和供应商两方都要交
0报税公司自己怎么报税,需要注意什么
老师 自然人电子扣缴端进去之后什么数据都没了 是怎么回事?上个月还正常报送 ….
但是我加工成品后,原料有一部分损耗
你好,是合理损耗吗? 有损耗,也不会导致收回有8万啊
库存少收回了
你好,外发材料5万,加工费 2万 少收回了,那应当是少于7万,怎么也不会有8万啊
是呢,库存少于七万了,怎么处理呢老师
你好,原料有一部分损耗,是合理损耗吗?
也属于,也不属于,看怎么做了,开始机器不太顺利,就损耗大
你好 如果是合理损耗,计入收回物资的成本。 如果是不合理损耗,就需要做原材料损失处理的
那怎么做呢,这个数怎么合理入账呢
你好 如果是合理损耗,计入收回物资的成本。 如果是不合理损耗,就需要做原材料损失处理的 (是针对这个回复,有什么疑问吗)
是呢,合理损耗,怎么入账呢,平均分摊吗,不合理损耗,怎么做原料损失处理
你好 如果是合理损耗,计入收回物资的成本,可以平均分摊计入存货的成本 不合理损耗,就需要做原材料损失处理的 借:待处理财产损益,贷:原材料 借:营业外支出等科目,贷:待处理财产损益
收到老师,谢谢了
老师,你好,我十一月的加工费但是,票十二月开来的,我十一月怎么入账呢,可以先做账,把十二月的票补进去吗
你好,11月份的时候可以先这样处理 借:委托加工物资,贷:应付账款—暂估 12月份取得发票的时候,先冲销暂估,然后根据发票做相应分录。
收到老师
祝你学习愉快!工作顺利!