你好,你看下他应该调整多少?是不是调整的少了?

请问老师,以前年度已认证抵扣的发票,后发现开错,纳税申报已做进项税额转出,并重新开具了正确的发票,但是未进行账务处理,库存也未红冲,我现在该怎么调整?相当于我本来是购进1包打印纸,销售1包打印纸,账就平了,库存也没有了,但是因为发票开错没有及时做账务处理,现在账面上还是有1包打印纸的库存,当时做了2笔①借:库存商品 1681.03 应交税费–应交增值税(进项税额) 268.97 贷:银行存款 1950 ②借:库存商品 1681.03 应交税费–应交增值税(进项税额) 268.97 贷:应付账款1950。我现在该怎么调整,麻烦老师详细解答一下,谢谢
老师,小规模批发零售业,买进来卖出去,去年1月成立,之前都没有启用成本核算,今年9月开始启用,现在我已经把去年1月到今年8月末的进销项数据统计了,启用成本核算要输入8月末9月初的存货余额,初始数量我知道是截止到8月末某某商品进减销后的库存数量,但是相对应商品的初始余额怎么手工算呀?成本单价也不知道,现在录入期初数据就是填数量和余额
某零售企业(一般纳税人)2020年10月初“库存商品”账户余额15000元,“商品进销差价”账户贷方余额3900元,10月份发生下列经济业务。(1)购进商品取得专用发票,进价金额43290元,进项税额5627.7元,款已付,商品入库,售价金额50000元。(2)销售商品取得不含税售价金额:51000元,款已收到现金存入银行,同时结转商品销售成本。(3)、盘点商品,商品实存金额大于账面金额的差额为150元(售价),原因待查,上月综合差价率26%。(4)、月末按综合差价率计算法计算并结转本月已销商品应分摊的进销差价。要求:①做出上述业务的会计分录。2计算“库存商品”和“商品进销差价”账户的月末余额,计算月末库存商品的进价金额。老师要求里面的会计分录还有计算②怎么算等好久了还没回复噢
一批库存过期上年末之前的会计已经计入过管理费用了,贷方库存商品按道理已经减少了,但是今年发现库存商品余额居然还是没出库的金额,现在应该怎么调整,刚接手不明白,老师帮看下
老师好!之前一直把房租水电都计入制造费用,转入产品成本了,导致现在库存商品金额多,实际产品没有,我们车间一两个人,直接人工费用也少,管理人员6个,是不是可以把房租水电直接计入管理费用,之前的账想调整冲减库存商品应该怎么操作
民工工资由甲方直接支付,怎么入账呢
打印胶装费可以入办公费吗
老师,所属期2025年的残保金申报时间是什么时候呢?
出口退税取消4月30日的时限,有相关政策文件吗
已抵扣的进项税,收到红字发票,进项税进入“进项税转出”这个科目吗
老师 物业行业可以写罚款吗
老师,统计局报表应交增值税,我要怎样取数
老师我想问一下,事情是这样的,农机销售上个月按免税收入开的,但是他这个是卖的汽车,得交税,这个月我把上个月开的红冲了,然后按照13%销售收入开的,这个成本这块我咋冲减啊,上个月都按含税的减的成本
小规模纳税人年开票额度超过多少要变成一般纳税人
收到保险公司理赔款,此款单位员工已经垫付,无发票 如何做分录
现在可以直接冲库存吗
可以的,可以这么做的。借利润分配未分配利润,带库存商品。
因为之前的报损单和分录都已经减了这批库存 但库存商品余额里居然还包含他
好,那你看一下,你做了上面的分录之后,库存的余额不对吗?
现在是对了 谢老师
不用客气工作愉快
那估计是之前会计库存总额不对
这个就不太清楚了,需要自己查一下。
老师之前那笔借未分配利润做了以后,资产负债表本期未分配-上期就不等于利润表净利润了 怎么处理
你好 不一致的可以忽略的