你好,这个可以直接冲 借:预收账款 贷:银行存款 因为后续发票也是按16万元进行开具

19年预付了20万收购土地款,支付土地款时,我做 借:预付账款20万 贷:银行存款20万。该土地在我不知道的情况下已经出售, 出售款直接汇入股东账户。预付款账款一直挂着预付20万,我现在想把预付的20万销调去,账务怎么处理?
前段时间我们收到客户预付的货款20万,当时我没有开发票,所以借方银行存款20万,贷方预收账款20万,这个月我给该客户开了549000发票,客户付款了34万,加上之前20万,一共付了54万,还剩9000没有付,分录我该怎么做
老师 早起 我司收到一笔房款 预收的 2万 我的分录是 借:银行存款 2万 贷预收账款 2万 今天客户要退 那我的分录可以这样吗 贷:预收账款 -2万 贷:银行存款 2万 都写在贷方 你看如何
老师:去年甲农业公司租赁乙农业公司树木经营权(价值100万),预付了20万,做借:预付账款 20万,贷:银行存款 20万;(1)因业务人员失误,今年4月才拿到20万发票(开票日期是:2022年12月),做:借:生产性生物资产 20万 贷:预付账款 20万,对吗?
老师:去年甲农业公司租赁乙农业公司树木经营权(价值100万),预付了20万,做借:预付账款 20万,贷:银行存款 20万;(1)因业务人员失误,今年4月才拿到20万发票(开票日期是:2022年12月),做:借:生产性生物资产 20万 贷:预付账款 20万,对吗?
小规模超500万,是按超过那个季度的金额13个点交吗?还是说2月超的,2月后的金额交13个点
老师,我上一家公司的电脑,wps直接转换excel就可以,现在这家公司就不行了,我有wps会员呀,怎么不行了呢,版本也是最新的吧,应该是
做账的时候,科目余额表显示1月个人社保有余额,客户问为什么有余额,怎么告诉她
老师,2025年11月份贴现了一张承兑汇票 借银行存款贷应收票据 当成到期收卷了,今天才发现,摘要该怎么写,又该怎么做账呢
老师有个这样的问题,这是一个科目设置的问题,嗯,之前我设置了一个咨询服务费,一个代理服务费,现在公司不是也有一些是服务费的吗?我是设置一个,其他服务费呢,还是可以设置一个服务费科目?
老师 有没有北京海淀区申报社保医保的那个网址 社保什么系统
老师您好,租期为2026年以后的小规模开具的不动产发票票面是3%还是5%
老师,12月工资1月发,2月报的个税,那汇算清缴查25年全年个税明细是不是应该查25年3月-26年2月呢
老师,请问下,一张合同上体现三个电机,三个配件,现在客户要求我们开票时把三个配件分别合到三个电机里开票,可以吗?
我们是人力资源公司,采用差额计税。有个业务:前期向客户收取的服务费已在发放工资时全额开票。现在单独为客户代发一笔奖金1万元(服务费为0),能否单独开具一张金额为1万元的差额发票(即销售额1万,扣除额1万,最终税额为0)?