你好,这个可以直接冲 借:预收账款 贷:银行存款 因为后续发票也是按16万元进行开具

19年预付了20万收购土地款,支付土地款时,我做 借:预付账款20万 贷:银行存款20万。该土地在我不知道的情况下已经出售, 出售款直接汇入股东账户。预付款账款一直挂着预付20万,我现在想把预付的20万销调去,账务怎么处理?
前段时间我们收到客户预付的货款20万,当时我没有开发票,所以借方银行存款20万,贷方预收账款20万,这个月我给该客户开了549000发票,客户付款了34万,加上之前20万,一共付了54万,还剩9000没有付,分录我该怎么做
老师 早起 我司收到一笔房款 预收的 2万 我的分录是 借:银行存款 2万 贷预收账款 2万 今天客户要退 那我的分录可以这样吗 贷:预收账款 -2万 贷:银行存款 2万 都写在贷方 你看如何
老师:去年甲农业公司租赁乙农业公司树木经营权(价值100万),预付了20万,做借:预付账款 20万,贷:银行存款 20万;(1)因业务人员失误,今年4月才拿到20万发票(开票日期是:2022年12月),做:借:生产性生物资产 20万 贷:预付账款 20万,对吗?
老师:去年甲农业公司租赁乙农业公司树木经营权(价值100万),预付了20万,做借:预付账款 20万,贷:银行存款 20万;(1)因业务人员失误,今年4月才拿到20万发票(开票日期是:2022年12月),做:借:生产性生物资产 20万 贷:预付账款 20万,对吗?
老师,我想问下计算店铺的盈亏情况,比如我们有推广费,我们的roi要达到多少才能盈利,计算公式是什么呢?
老师,小公司推广费每月金额大有没有税务风险
老师,员工申请人才住房补贴,然后到公司账上了,要转给员工怎么做分录
上季度进账多,销项少,但是已经抵扣了,那这季度还可以用么。这季度没进账,怎么做账
老师赠送给客户,视同销售还需要入库对吗?
老师好,我公司固定资产原值里包含法院很早已拍卖几件房子的土地面积,现在做固定资产减值,需要我注意什么,我就是小白,希望老师提供一些怎么处置符合税法的意见建议
会议室电视维修费能开专票吗
增值税进项税额已勾选,已点统计,但没有点确认了。现在已申报,已缴纳税款,并且已经过了征期了,应该怎么处理?
小规模纳税人的减免税额是按照一个点减免还是按照3个点减免?
56岁还可以交设保吗