您好 税务局要求把洪水冲毁的材料进项税额转出? 这是自然灾害形成的 不需要进项税额转出 贷应交税费-进项税额转出 意味着单位少抵扣进项税 要多交销项税额了

已经抵扣的发票发生退货,我分录是借:应付账款 贷:原材料 应交税费/应交增值税/进项税额转出,那充成本分录,是借:主营业务成本 贷:原材料?要把转出的进项一起加到原材料成本中吗?我结转原材成本是借:生产成本
老师,做进项税额转出时,需要将进项税额转入到原材料或费用吗?还是直接借:原材料 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出就可以了
老师,开具的销项负数发票的分录:借:原材料 应交税费—进项税额转出 贷:应付账款,开的正确的发票,借:原材料 应交税费—进项税额 贷:应付账款,最后在把进项税额结转对吗?
老师好,请教下您 1.取得,借:原材料 贷:应交税费—待认证进项 2.认证不能抵扣,借:应交税费—应交增值税(进项税)待:应交增值税—待认证进项。 3.同时计入成本,借:原材料 贷:应交税费—(进项税额转出)我有两个问题1,第二个分录应交税费—(进项税额)和第三个分录应交税费—(进项税额转出)不互转吗?比如,借:应交税费—(进项税额转出)贷:应交税费—(进项税)2.第三部,应交税费—(进项税额转出)是不是最后是借,应交税费—(进项税额转出)贷;银行存款这样是不是才平了
进项税转出分录怎么做的 天然气有一部分用于食堂,这个是借方 借原材料 借 应交税费-应交增值税-进项税额 借 应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷应付账款
老师,您好,我想问下个体户如果是定期定额户自行申报,还需要做账吗?
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你好老师,一对夫妻一个月工资4.8w 男的因为个人原因没有银行卡 如果工资要转给他媳妇,怎么可以避免交税
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那如果是保管不善就要进项税额转出就意味着要多交销项税额了是吧
如果是保管不善就要进项税额转出 意味着要多交销项税额 是的
你这个多交的应该是进项税额转出是吧
还有增值税税负是不是(销项税额-进项税额+进项税额转出)/当月应税销售收入
你这个多交的应该是进项税额转出是吧 请问哪里有多交的?
是多交的是进项税额转出是吧 哪里有多交 本来可以抵扣转出了没抵扣不是多交了吗
进项税额转出后 要多交税金 不是多交的是进项税额转出
为什么是多交销项税额啊 能用详细的说下吗
比如销项税额10 进项税额有5 只需要缴纳税金10-5=5 现在进项税额转出1 就需要缴纳10-(5-1)=6 这样可以理解么
那考虑到税负预警值不是要补1的进项票进来啊 10-(5-1+1)=5不是多交了1就是进项转出的金额啊
您单位控制了税负率 对么
是啊是啊
税负率高一点点 没事的哈
而且税负率是看全年 偶尔一个月稍微高点也没事
那要是想做的和预警值一样是不是要补进项税发票进来 是不是要多交进项税额转出的税额啊
要是想做的和预警值一样是要补进项税发票进来 是要多交进项税额转出的税额哈
不是啊假设不是洪水就是要进项税额转出是不是要是想做的和预警值一样是不是要补进项税发票进来 是不是要多交进项税额转出的税额啊
我发错了不好意思
没事的哈 有疑问您继续说