对的同学,是这样的

原材料入库,借:原材料 100 应交税费-增值税(进项税)13 贷:应付账款 113 最后发现原材料不能抵扣,应该怎么做账?借:原材料 13 贷:应交税费-增值税(进项税转出)13 ?是这样做账吗? 进项税额转出 13挂账怎么处理?
老师好!网上已经先认证发票,后来发现材料不好要退,但是发票已经认证,只能做转出,请问会计分录这样做可以吗? 借:原材料(正数) 进项税额(正数) 贷:应付账款(正数) 借:原材料(负数) 贷:应付账款(负数) 借:进项税额转出(正数) 贷:进项税额(正数) 借:成本费用(正数) 贷:进项税额转出(正数)
老师,开具的销项负数发票的分录:借:原材料 应交税费—进项税额转出 贷:应付账款,开的正确的发票,借:原材料 应交税费—进项税额 贷:应付账款,最后在把进项税额结转对吗?
老师好 认证未抵扣的进项税额 借原材料 应交税费应交增值税进项税额 贷应付账款 然后结转进项税 借 应交税费 转出未交增值税 贷应交税费进账税 这样做分录可以吗
老师,那我的分录是借:原材料 应交税费-进项税额34 贷:应付账款 还是借:原材料 应交税费-已认证进项 34 贷:应付账款
老师,客户给我们开的信用证,银行结算时,收的的钱比信用证上的钱少,差额部分做在哪里?
防空地下室易地建设费是什么费用?
就从11月开始呢之前不管了
老师,之前会计暂估打样费100多万放在生产成本-制造费用科目下,这个对吗
老师您好!请问下我单位非小微企业向银行贷款产生了利息,银行给我单位开具的是免税的其他金融服务的发票,我可以入账并税前扣除吗?豆包说银行应该开具百分之6的发票哪种说法是对的
老师,印花税,财产租赁合同是按多少的税率交的税?
公司股权变更,对方公司控股我方公司,变成其他公司,是我方公司操作,还是对方公司做变更?
老师,我2024.12月一共开了100万的发票,到2025年1月的时候冲红了一张2024.12的一张10万的,那2024年12月的销售额会变成90万么
老师,非居民个人在内地的收入,还要回他们国家报收入吗?
郭老师,我们开票给国外客户,确认收入,是借应收账款,国外客户,还是直接应收账款,直接填开票上面的国外客户名称