你好 ; 你原材料 做了领用计入生产去了吗 ? 你先把原来做账的分录 都发出来看看。 我看怎么转合适

已经抵扣的发票发生退货,我分录是借:应付账款 贷:原材料 应交税费/应交增值税/进项税额转出,那充成本分录,是借:主营业务成本 贷:原材料?要把转出的进项一起加到原材料成本中吗?我结转原材成本是借:生产成本
26.原材料在计划成本核算下单货同到的账务处理有《)A按计划成本入库借:原材料贷:材料采购B根据发票购买材料借:材料采购应交税费--应交增值税(进项税额)贷:银行存款C结转节约差异借:材料采购贷:材料成本差异D结转超支差异借:材料成本差异贷:材料采购
老师,我们自己开的农产品收购发票,面免税的。请问一下一般纳税人木材入库,借原材料37943 应交税费应交增值税进项9% 3414.87 贷应付账款37943 是这样嘛? ; 领用 比如 借生产成本 ; 进项税 贷 原材料 完工做 ;借库存商品贷生产成本 销售借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税 销项税额 结转成本,借主营业务成本 贷库存商品 不是可以抵扣10%嘛。我不懂我要怎么做
老师,就是工程用材料的分录是不是这样子? 入库时: 借:原材料 ,应交税费-应交增值税(进项), 贷:应付账款/预付账款 领用出库:借:工程施工-合同成本-XX项目 ,贷:原材料 结转:主营业务成本,贷:工程施工-合同成本-XX项目
老师我问下我们是饮品店!购进的材料是记原材料!结转成本也是结转原材料莫!就是饮品的一些茶叶牛奶!都记借原材料应交税费贷银行存款莫!!结转成本就直接借主营业务成本贷原材料嘛
像全托管电商代运营店铺(含销售、退换货、收款、推广、设计、客服、数据、售后)收取服务佣金,一般开的发票开生产生活服务二级明细开经纪代理服务,还是企业管理服务还是信息技术,才合规
请问老师,本月缴纳上月的社保,那么每年6月份调整社保基数,是7月份缴纳6月份社保的时候按照新的基数缴纳吗
老师 我调账 3月份的主营业务成本红字了需要怎么调呢
您好老师,公司购买工服,员工承担一半,从工资扣,员工那部分是不是计入其他应收款就可以
老师 25年项目成本结转有误 项目已完工 应全部结转 但实际未全部结转 26年如何调整
老师,单位可以找企业把电子承兑贴现了么?这种账怎么做?
您好老师:我们在销售方采购货物日期分别是5.22—5.23号。6.1—6.2号两批。销售方说他家现在没有进项,要先开61—6.2号的。我们提出先开5.22—5.23号的,但是他家说不能先开5.22—5.23号的,他家的货是从不同厂家进货,这和给我们开销售发票有关系吗?
我公司土地面积8306.55平方米,17年买的,税率是4,请问2季度城镇土地使用税,怎么计算,
收到一笔别的单位暂放我单位的账款,之后还要还回去,是借银行存款贷其他应付款吗?
你好,一个施工项目设计费可以做项目成本吗
先是借:生产成本/直接材料 贷:原材料
先是借:生产成本/直接材料 贷:原材料
然后再这样
你好; 先做借原材料贷进项税转出 ; 借 应付账款贷原材料 ; 冲领用借生产成本负数贷原材料 负数
那主营业务成本要冲吗
我这样做行吗
你好; 你销售了这个 完工产品的话。 就得去冲的
那还要冲生产成本再冲主营业务成本
这个是退货的进项税额转出
应该是还没进到生产成本里
只是发生了退货,我这个税给抵扣了
你好 ; 那你就做借原材料贷进项税转出。 借应付账款贷原材料
那转出的进项税怎么处理?就挂在账上,不需要结平吗
借原材料 贷进项税转出是把进项税额算到原材料成本里,那退货的原材料呢
我这笔进项税额转出是要补交税的还要算在原材料成本里吗
你好; 月末结转下。 结转进项税转出时 借:应交税费一应交增值税一 进项税额转出 贷:应交税费-一应交增值税一转出未交增值税 如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税贷:应交税费一未交增值税 6. 次月缴纳:缴纳时借:应交税费- -未交增值税贷:银行存款。
这个分录能给我写详细点吗,我还是不能理解
我是做的这个分录,可以吗?那转出的进项税额叫税了还要冲减原材料吗
我 已经 按照你说的详细给你写了
麻烦把数字也加上,写个完整的分录,麻烦了
你好; 我比如金额。 你自己根据你实际带 ; 比如你原材料 是100 ; 进项税是 50 。 合计是 150 ; 那么现在转出 借原材料50贷进项税转出50 。 借应付账款150贷原材料 150 只是退货
好的,明白了,谢谢
没事的; 我举例写的 。你自己理解下去 处理哈