你好 ; 你原材料 做了领用计入生产去了吗 ? 你先把原来做账的分录 都发出来看看。 我看怎么转合适

已经抵扣的发票发生退货,我分录是借:应付账款 贷:原材料 应交税费/应交增值税/进项税额转出,那充成本分录,是借:主营业务成本 贷:原材料?要把转出的进项一起加到原材料成本中吗?我结转原材成本是借:生产成本
26.原材料在计划成本核算下单货同到的账务处理有《)A按计划成本入库借:原材料贷:材料采购B根据发票购买材料借:材料采购应交税费--应交增值税(进项税额)贷:银行存款C结转节约差异借:材料采购贷:材料成本差异D结转超支差异借:材料成本差异贷:材料采购
老师,我们自己开的农产品收购发票,面免税的。请问一下一般纳税人木材入库,借原材料37943 应交税费应交增值税进项9% 3414.87 贷应付账款37943 是这样嘛? ; 领用 比如 借生产成本 ; 进项税 贷 原材料 完工做 ;借库存商品贷生产成本 销售借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税 销项税额 结转成本,借主营业务成本 贷库存商品 不是可以抵扣10%嘛。我不懂我要怎么做
老师,就是工程用材料的分录是不是这样子? 入库时: 借:原材料 ,应交税费-应交增值税(进项), 贷:应付账款/预付账款 领用出库:借:工程施工-合同成本-XX项目 ,贷:原材料 结转:主营业务成本,贷:工程施工-合同成本-XX项目
老师我问下我们是饮品店!购进的材料是记原材料!结转成本也是结转原材料莫!就是饮品的一些茶叶牛奶!都记借原材料应交税费贷银行存款莫!!结转成本就直接借主营业务成本贷原材料嘛
我想问一下,如果公司让财务经理绑定公司银行U盾,经理有风险吗?
请问老师,养老行业的民非企业免征增值税和企业所得税吗?
请问老师,养老行业的民非企业免征企业所的税吗?
老师,我想知道我做的帐有没有做错?要查什么所有的数据,你帮我列举一下,进项税额对了,销项税额对了,留抵税额也对了,然后应收应付也对了,银行存款也对了,但是账还是对不上
老师法人垫付货款进货用。报销原始凭证只有发票可以吗
老师我们公司是一般纳税人,建筑工程公司,但是有些项目是开普通发票3%的工程服务发票。如果我们得一些材料成本发票是13点的专票,那我们可以勾选抵扣扣吗?
老师,我想问一下,按照往年或者今年的情况五月前好找会计工作还是五一后好找一点?相对而言
老师,2023年财务报表和企业所得税报表收入成本不一样,可以更正吗,在哪里更正,现在开不出票了
老师,做账漏做费用,导致扣了所得税,更正报表后,是直接退税,还是要提交资料才能退税呀?
老师,2023年财务报表和企业所得税报表收入成本不一样,可以更正吗,在哪里更正,现在开不出票了
先是借:生产成本/直接材料 贷:原材料
先是借:生产成本/直接材料 贷:原材料
然后再这样
你好; 先做借原材料贷进项税转出 ; 借 应付账款贷原材料 ; 冲领用借生产成本负数贷原材料 负数
那主营业务成本要冲吗
我这样做行吗
你好; 你销售了这个 完工产品的话。 就得去冲的
那还要冲生产成本再冲主营业务成本
这个是退货的进项税额转出
应该是还没进到生产成本里
只是发生了退货,我这个税给抵扣了
你好 ; 那你就做借原材料贷进项税转出。 借应付账款贷原材料
那转出的进项税怎么处理?就挂在账上,不需要结平吗
借原材料 贷进项税转出是把进项税额算到原材料成本里,那退货的原材料呢
我这笔进项税额转出是要补交税的还要算在原材料成本里吗
你好; 月末结转下。 结转进项税转出时 借:应交税费一应交增值税一 进项税额转出 贷:应交税费-一应交增值税一转出未交增值税 如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税贷:应交税费一未交增值税 6. 次月缴纳:缴纳时借:应交税费- -未交增值税贷:银行存款。
这个分录能给我写详细点吗,我还是不能理解
我是做的这个分录,可以吗?那转出的进项税额叫税了还要冲减原材料吗
我 已经 按照你说的详细给你写了
麻烦把数字也加上,写个完整的分录,麻烦了
你好; 我比如金额。 你自己根据你实际带 ; 比如你原材料 是100 ; 进项税是 50 。 合计是 150 ; 那么现在转出 借原材料50贷进项税转出50 。 借应付账款150贷原材料 150 只是退货
好的,明白了,谢谢
没事的; 我举例写的 。你自己理解下去 处理哈