你好,就是上面是不含税的金额,然后后面有一个税额。然后从这个税额里面又收收了你的税点。
老师,我们发货给对方,有一部分是无偿赠送给对方了,这部分我们怎么消库存呀?依据是啥?对方收据?还是对方出个证明啥的?
老师,我们打款买肥料,对方给我们提的要求,不能备注货款,啥都不能写。为啥了?
对方找我司买货 我司开销售票给对方,对方才回款,但现在是对方帮我们垫付费用要我司开对应红冲发票给他们,这样合理吗
老师您好,我们是一般纳税人监理公司,对方挂靠了我们单位,现在对方要给我们开成本票,她给我发了份开票的模板,意思是看能不能开成这样的发票。然后我跟对方把营业执照也要来拍照了,麻烦老师看下对方这样开行不行
请问我们需要用收据去跟对方换发票,但是收据丢了,对方要求写一个收据遗失证明,以及我们开个收据给对方,没明白为什么还要我们开个收据是啥意思,老师能讲讲吗
现在建筑劳务公司,承接建筑劳务分包业务,需要劳务资质不?
请问现在申报第三季度可以直接弥补亏损吗? 还是需要在明年汇缴才能弥补亏损
老师,个人所得税单位报了,企业所得税汇算清缴时需要调增吗?
农业公司收到国家补助资金需要缴纳企业所得税吗?
请问税务师考试今年的会计继续教育必须完成吗
老师运输公司缺进项票,可以有合理的办法规避一下吗?
老师申报印花税出现这样是什么原因
老师,好。我们第三季度没有开票,有无票收入,我按1%算税了,等于说是没有开票,只有无票收入1010元。这个季度总无票收入1000元,税10元,没其他收入,我们是小规模,金额和税额我都应该填到增值税主表得哪一行,还有其他申报表都应该填什么?
老师,我8月份结转了增值税,计提城建税,9月份缴纳了,怎么做分录?是借应交税费-未交增值税-转出未来增值税,应交税费-应交城市维护建设税,贷银行存款么?
老师,季度企业所得税纳税申报表中实际支付给职工的应付职工薪酬的金额和个税申报表中的本期收入累计数一致吗,还是实领工资的累计金额呢?
我知道,我的意思是对方开来的票是12111*0.13的。为什么找我们收款不是按照12111*(1+0.13)
这里两种算法,一种是额外收取的税点不开到发票里面,还有一种方法就是额外收取的税点给你开到发票里面。
这种就得看销售方,他怎么开发票了。给你们开的越多,你抵扣的就越多,你越划算
也不一定啊,他开的多但是我们并没有收到这么多货啊
你好。我说,合计起来总的。
假设对方全部销售给你的情况下
全部销售给我们也不是开的越多就越划算啊,因为我们要按开票金额给人家付款啊,
是的,对的,是这么做的。