你好,同学 直接核销处理 借累计折旧17 贷固定资产17

企业使用用友固定资产模块,10月减少固定资产1处房产10万原值,折旧2万,借,固定资产清理\\8万,累计折旧2万,贷,固定资产10万。那么总账中固定资产折旧科目余额减少,固定资产模块中是否折旧也要减少呢?
老师,企业使用用友固定资产模块,10月减少固定资产1处房产10万原值,折旧2万,借,固定资产清理\\\\8万,累计折旧2万,贷,固定资产10万。那么总账中固定资产折旧科目余额减少,固定资产模块中是否折旧也要减少呢?
老师,请问下固定资产出售 后,在汇算的资产折旧表 里资产原值是减去出售的固定资产的账面价值,本年折旧 是本年12个月管理费用计提年旧的总额,累计折旧是上年折旧+今年折旧-出售固定资产时借的累计折旧,是这样填么,如果不是应该怎么填写?如:固定资产原值100万,上年累计折旧35万,出售固定资产20万(已累计折旧10万),本年计提折旧10万(含出售固定资产计提一个月的金额),那我在原值填80,今年折旧10,累计折旧35?
你好!固定资产入账是2万,已累计折旧2万了,现在是账面上是 固定资产 借方2万,累计折旧 贷方2万。请问要怎么清理这个固定资产呢?分录
帮企业做注销,他们账上之前没有固定资产也没有提过折旧,在注销那个月一次性对固定资产提了折旧,账务处理是借:累计折旧 贷:固定资产,请问要怎么理解这笔分录?这样做是可以的吗?
您好老师麻烦咨询一下电商平台账怎么处理,平台收入一般不开发票,
货款打多了,退回后放到哪个科目里
新开劳务公司目前就一个项目,技术管理人员的工资费用入到哪里合适
老师,如果我们是出租方,一次性收到三个月租金,12月收,但是发票额度不够开要到下个月,那我纳税应该算12月所属期还是可以按1月呢
如果我们客户是香港公司,原计划是从香港公司收美元,现在如果香港公司委托其深圳公司给我司付人民币,这样可以还是开PI发票?签署代收代付协议处理吗?会涉及到收入和税的问题吗?
其他应收款可以提坏账吗?
老师,公司有一个退货案例,想请教老师,怎么解决最方便?
大招班课程讲义在哪里下载?
调整尾数分录,借利润分配-未分配利润 贷应收账款,这样做对吗?前个会计这样做的
公司拿钱投资了要找被投资方拿发票吗
老师,不用做固定资产清理吗
不用做固定资产清理
这样不会有风险吗,税局能同意吗
不会的,因为已经全部折旧完了,没有净值,不用过固定资产清理 固定资产清理这个科目代表净值的意思
老师,那账上还有原材料57万,实际没有,怎么处理呀
老师,如果固定资产有残值,就要做固定资产清理是吗
老师,那账上还有原材料57万,实际没有,怎么处理呀 可以做报废处理
老师,如果固定资产有残值,就要做固定资产清理是吗 是的
报废用不用啥手续备查呀,税局要备案吗
报废不用备案,备查的,你们内部出个报废说明
老师,可以做无票收入申报增值税吗
怎样处理风险小
这原材料都没见过,这企业是从别人那接手的,账上一直挂着57万
老师,可以做无票收入申报增值税吗 可以的