你好,同学 直接核销处理 借累计折旧17 贷固定资产17
老师,企业使用用友固定资产模块,10月减少固定资产1处房产10万原值,折旧2万,借,固定资产清理\\\\8万,累计折旧2万,贷,固定资产10万。那么总账中固定资产折旧科目余额减少,固定资产模块中是否折旧也要减少呢?
老师,请问下固定资产出售 后,在汇算的资产折旧表 里资产原值是减去出售的固定资产的账面价值,本年折旧 是本年12个月管理费用计提年旧的总额,累计折旧是上年折旧+今年折旧-出售固定资产时借的累计折旧,是这样填么,如果不是应该怎么填写?如:固定资产原值100万,上年累计折旧35万,出售固定资产20万(已累计折旧10万),本年计提折旧10万(含出售固定资产计提一个月的金额),那我在原值填80,今年折旧10,累计折旧35?
你好!固定资产入账是2万,已累计折旧2万了,现在是账面上是 固定资产 借方2万,累计折旧 贷方2万。请问要怎么清理这个固定资产呢?分录
帮企业做注销,他们账上之前没有固定资产也没有提过折旧,在注销那个月一次性对固定资产提了折旧,账务处理是借:累计折旧 贷:固定资产,请问要怎么理解这笔分录?这样做是可以的吗?
老师,16年购入固定资产20万元,折旧年限8年,已经折旧完成,要做资产处置,没有残值的情况下计提折旧是不是也是20万,但是现在账上原值是20万,累计折旧是15万,那我处置分录 借:累计折旧 15 贷:固定资产原值 20 您看有差额记哪里,应该是不是少计提折旧了呢 要不然怎么累计折旧额不是20呢
老板做个税汇算清缴时需要补税5000多,老板说走公司的账报销,这个可以操作吗?
老师,员工的工资在A公司发放,社保在B公司购买 这个怎么做账啊? A公司是B公司的客户(两家公司是同一个老板)
您好老师,个税专项扣除,离婚了 再婚后,后爹可以享受这个孩子的教育的专项扣除吗?
@董老师,老师员工工资是3000的基本工资加200的全勤,4月实际出勤22天,公休4天,用公式计算就是3000➗26✖️222538.5,但是倒推算一下好像对不上这个3000的基本工资了,就是她4月没有上满的后8天工资是3000➗26✖️8等于923.07,然后把22天和8天的工资加起来就是2538.5➕923.073461.6了(这里应该要等于3000)才对,是吧老师,我也不知道咋回事,哈哈,需要老师指点一下下
老师,我们是3月份刚成立的公司,我4月份只有一个员工,申报医社保的时候工资按照3000申报的,5月份申报医社保时工资调整为1500,那我现在5月份申报4月份所属期的工会经费和个税的时候,这两个税种我要按3000的收入去申报,还是1500
@董老师,老师员工工资是3000的基本工资加200的全勤,4月实际出勤22天,公休4天,用公式计算就是3000➗26✖️222538.5,但是倒推算一下好像对不上这个3000的基本工资了,就是她4月没有上满的后8天工资是3000➗26✖️8等于923.07,然后把22天和8天的工资加起来就是2538.5➕923.073461.6了(这里应该要等于3000)才对,是吧老师,我也不知道咋回事,哈哈,需要老师指点一下下
哪位老师有空帮忙做一下题,谢谢啦
老师你好,想问一下就是在每个月预扣预缴个人所得税中的综合所得中,稿酬所得,劳务报酬所得,特许权使用费所得的各项所得中需要并入工资薪金收入总额去缴纳吗?还是单独算
老师,劳务公司 给员工发放工资,要把所有员工的劳务结算单做附件放在凭证后面吗?
我们销售的产品出问题要陪付给客户2000元,上游出这个费用,我们和上游之间,和客户之间账务票怎么处理
老师,不用做固定资产清理吗
不用做固定资产清理
这样不会有风险吗,税局能同意吗
不会的,因为已经全部折旧完了,没有净值,不用过固定资产清理 固定资产清理这个科目代表净值的意思
老师,那账上还有原材料57万,实际没有,怎么处理呀
老师,如果固定资产有残值,就要做固定资产清理是吗
老师,那账上还有原材料57万,实际没有,怎么处理呀 可以做报废处理
老师,如果固定资产有残值,就要做固定资产清理是吗 是的
报废用不用啥手续备查呀,税局要备案吗
报废不用备案,备查的,你们内部出个报废说明
老师,可以做无票收入申报增值税吗
怎样处理风险小
这原材料都没见过,这企业是从别人那接手的,账上一直挂着57万
老师,可以做无票收入申报增值税吗 可以的