同学你好 你这是什么软件

老师如果分录是这样的:借:库存商品8043.2应交税费-应交增值税(进)1367.34贷:应付账款7312银行存款2098.54这样做付款凭证和转账凭证,那么这里的转账凭证是不是要把银行存款给去掉,老师这个转账凭证到底该怎么编写呢
老师,汇总记账凭证账务处理程序怎么操作?汇总付款凭证、收款凭证、转账凭证,想不出来怎么汇总不懂?是根据发生的科目来汇总,还是把不再一起的它(收付转)放在一张纸上
老师,计提管理费用的分录是借:管理费用,贷:其他应付款 对吧?那计提以后后面怎么操作?管理费用会结转掉,那这个其他应付款挂在这里怎么处理?
老师,假如说以前的会计做的预付账款,实际上就是我们应付的账款,他做成预付账款了,我要怎么更正这个凭证呢?
金蝶旗舰版除了在日记账和应收应付生成凭证 还有哪里需要生成凭证,要怎么操作啊
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
老师,农业公司秋季储存草料的机械租赁费计入什么科目
请问,劳务派遣与劳务外包有什么区别?发票开具时,项目名称该如何填写才是正确的?(分别填写)
老师,你好,请问财政预算收入在年度结转后,为什么在下年度的财政预算收入支出表里会有期初余额?会计做账,用了期初余额的钱,导致本年度的财政预算支出大于财政预算收入,是不是哪个步骤错了?
老师,你好,请问我们采购的一个原材料,合同价格是100174元,但是我们实际付款 10万。尾款不用付了。这个应该尾款应该怎么入账、计入营业外收入吗
公司从银行贷款了50万,这50万没有直接到公户上,而是转到一张存折上,年前打给法人的弟弟12万,由法人的弟弟再把这笔款转到公户上,这笔贷款是这样的用多少转出来多少,转出来的才开始记利息,放在存折上是不记利息的,今天又转了5万,这个分录应该怎么处理,
店铺是个人信息开的,能不能用自己名下的个体户来报店铺的收入呢,老师
老师好,对方开具维修费发票只开劳务*维修费,无明细清单问,老师这样可以吗?
老师,两个大项目经理做33家公司历害,还是一个项目经理做22个公司历害
多少钱现金支出比较合适?老板出差买几百块的东西都对公付款。他付了报销不挺好?财务都下班了嘞
金蝶kis旗舰版
在金蝶KIS旗舰版中,应付账款在应付款管理里生成凭证的步骤如下: 1.使用管理员或具有相应权限的用户登录金蝶KIS旗舰版系统,并打开主控台。 2.在主控台中,依次单击“系统设置”→“系统设置”→“应付款管理”,然后双击明细功能“系统参数”。 3.在弹出的界面中,找到“凭证处理”页签,并勾选“预付冲应付需要生成转账凭证”。
我现在进去这样,对吗
同学你好 是这样的
不需要下一步了三
这个看你们的软件版本了