咨询
Q

老师如果分录是这样的:借:库存商品8043.2应交税费-应交增值税(进)1367.34贷:应付账款7312银行存款2098.54这样做付款凭证和转账凭证,那么这里的转账凭证是不是要把银行存款给去掉,老师这个转账凭证到底该怎么编写呢

2022-05-04 11:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-04 11:58

你好,需要分开来做的 借库存商品应交税费、应交增值税进项,贷应付账款7312加2098.54 这个是转账凭证, 付款凭证借应付账款,贷银行存款2098.54

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,需要分开来做的 借库存商品应交税费、应交增值税进项,贷应付账款7312加2098.54 这个是转账凭证, 付款凭证借应付账款,贷银行存款2098.54
2022-05-04
你好,如果你为了想和对方以后对账的话,可以做应付账款借库存商品贷应付账款借应付账款贷银行存款。
2022-02-23
你好;    是的;  可以这样来做账 ; 就是为了核算往来科目; 便于你们 到时对账的 ; 实际中我这也是这样走的;  你主管这样做 是有道理 的 
2022-12-08
你好; 你要看你啥业务的 ; 才好判断怎么做账和登记日记账的  
2022-11-10
您好 这个月把它红冲后重新做对的 红冲不需要附附件 摘要写清楚冲销某月某号凭证就好了
2022-06-23
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×