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老师,计提管理费用的分录是借:管理费用,贷:其他应付款 对吧?那计提以后后面怎么操作?管理费用会结转掉,那这个其他应付款挂在这里怎么处理?

2023-01-13 11:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-01-13 11:37

你好,今后支付的时候 借:其他应付款,贷:银行存款等科目 

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相关问题讨论
你好,今后支付的时候 借:其他应付款,贷:银行存款等科目 
2023-01-13
您好 同一笔费用的话 支付时应该是 借:其他应付款,贷:银行存款
2021-03-10
借:应交税费-进项税。贷 管理费用—租赁费
2023-10-14
您好! 多计提部分直接冲销即可, 借:管理费用 负数 贷:其他应付款—预提费用 负数
2021-01-02
你好,对的,你的理解是对的, 或者 借管理费用 贷银行存款
2021-03-29
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