你好,借固定资产,贷其他应付款 之前的折旧,借利润分配未分配利润,贷,累计折旧。 然后现在处置,借固定资产清理 累计折旧, 贷固定资产, 借银行 贷固定资产清理应交税费, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支。
人员工资,可以上半年作为研发费用,下半年作为普通费用,这样入账吗?
我有一个一般纳税人,去年欠款增值税7万,现在开进进项来,进项留底可以抵税吗?
报表里的应交税费科目应该怎么计算?
老师,请问在2021年1-9月每月实缴了资本,但是没有做印花税申报,现在2025年8月做可以吗
支票的金额是绝对记载事项,怎么金额也是授权补记事项
老师 我们收到一张发票 我采购的是不锈钢轴 但是开票是光圆 这张票可以收吗 金额52元
其他应付款_法人有贷方余额,法人要提取备用金,可以做凭证在 借:其他应付款法人吗
请问老师六税两费优惠政策减免部分的附加税和印花税,要单独做账吗?借:应交税费,贷:营业外收入,还是直接根据缴纳税款的单据:借:应交税费,贷:银行存款?
请问老师,企业建造职工食堂领用了自产产品,成本180 产品税率13,计税价格是200 那么这项食堂的入账价值是多少呢,请问全分录怎么做
老师,我申报社保的时候显示这个是什么意思呢,该单位存在应申报未申报缴费工资/费额的职工,无法确认申报业务
老师,以前没入帐,也没计提折旧,现在卖出去了。之前的价款老板自己也不知道。直接能计到营业外收入不?如果计到这个收入的话税款怎么申报?
你好,可以的,一般纳税人还是小规模。
老师,一般纳税人
如果是2008年之后买来的单位是一般计税的13%销售货物里面填写