你好同学,如果这个车的购买时间已经过了正常的折旧期间了,那就直接按照处置固定资产进行账务处理就可以了,将固定资产和累计折旧转入固定资产清理,将处置固定资产发生的费用以及收入都计入固定资产清理,最后将固定资产清理转入资产处置损益科目即可
老师,我公司在2020年1月购入一辆20万的车,正确的话应记入固定资产并且累计折旧。但之前的财务错误的理解了一次性税前扣除的政策,直接记了一笔20万的营业费用,且记在了2019年12月,没有入固定资产,这样的话资产负债表里头固定资产那一栏就错了,并且之后买的三辆车也都是这样记账的。老师,您看我需要怎么调账才合适啊,是不是调账还不能影响利润表这些啊。然后第二个问题,固定资产一次性税前扣除的政策具体怎么理解啊,车折旧的话最低年限是4年,比如一辆车100万,我选择4年累计折旧,一年就是25万。那么一次性税钱扣除是说买了车的第一年可以一次性扣除当年的25万,还是扣除100万呢?谢谢老师,期待您的回复!
我想问一下 我家公司去年卖车,算作处理固定资产,那今年报去年汇算清缴的时候那个所得税资产折旧、摊销报表要怎么写呢?他那个车购入的时候一开始发票没有给到我们,所以没有做账,现在卖车了 一次性给他冲销了,也没有折旧过的 那个年度所得税报表里的资产折旧还要填数据吗?
老师 ,我公司12.29号去二手车交易市场把公车过户给个人名下,二手车市场给了个二手车机动发票,我公司如何开票?还用开票给个人吗 ?车过户的时候没有告知会计,18年之后买的车 ,元月份申报12月份税款的时候我是做未开票收入缴纳13%的增值税及附加税,印花税是吗?销售公司车辆不需要缴纳企业所得税了吧?账务处理是怎么样的?
老师 我们是运输公司 有车辆我们卖出去了 卖出去的车辆是卖给个人不需要开发票的 就在申报增值税的时候做了未开票收入 税务我们做了固定资产清理 那还药另外做分录说明未开票收入这项吗
老师你好,请问我公司2022年买了一辆车,10月份卖给了第三方,没有收钱,第三方把这个车卖了余款又买了一辆车,就挂在了另外一家公司。目前的问题是,当时把这个车卖给了第三方,报了增值税。我这边怎么进行账务处理喃?主要是没有收到钱,但是又报了税,这个不做,收入就对不上。
当时在上一家公司,主管让我打开北京市e窗通点击个人认证,让我自己认证。(当时好像是要注册分公司)我现在离职了,离职有点匆忙,没仔细问这个的事情就去下一家公司了。现在想起来不知道这个对我会有什么影响,我在天眼查看了一下现在注册成的分公司,负责人不是我。想问一下这个对我还有什么影响?求求啦
老师你好,我们是新公司成立一个月,只有进项没有销项,发票如何勾选,是全部勾选形成留抵税额还是不勾选,下期再勾选
社保一共1600多,员工承担了1000,其他的公司承担,怎么做账
大神老师,能不能给我说下。开标及评标具体是干啥的
这题为什么要做这个分录?怎么来的?借:盈余公积 2.1 利润分配——未分配利润 18.9 贷:以前年度损益调整 21
董孝彬老师,采购代理机构什么意思?。我入职在财务事业单位合同工,我们要买财务预算软件,领导让我看看这个合同
工程收入:632052.80 销售收入:88495.58 进项税额13%,销项税额9% 税率:材料70%,人工30%,销售商品5%,利润20%,请问结转成本怎么计算和做会计分录?请邹老师帮我分析一下。
500元以外收据都可以入账吗,具体有哪些要求
你好,老师,有道题怎么理解?12月才签订的合同,为何那个30000利息是指10,11,12三个月的,还有12月31号,合同负债科目的余额怎么出来的,理解不了答案,谢谢老师。做这道题感觉我都理解错了,但就是不知道错哪里。
做推广用的产品,如何入账,做视同销售的会计分录怎么做,谢谢老师
固定资产要申报增值税,如果之前购买的时候未进行进项税额抵扣的话,可以按照3%减按2%申报缴纳增值税,如果已经抵扣过了就要按照正常税率申报缴纳了,增值税申报表中有处置使用过的固定资产这一项目的填报
老师,我看财务是20年11月入账的,汽车折旧是按照4年吧,还没有到期限,老师,那我这分录怎么做
你好同学,如果您是小企业会计准则的话,您就先冲销之前的计提分录,按正确的分录重新做一下,然后按照上面说的,都结转为固定资产清理,再转为处置损益,如果不调直接结转问题也不大,因为对利润的影响不大
老师,抵扣了,那我填报处置资产增值税的时候就按照个人打款过来的钱去申报嘛,税率是13%嘛
你好同学,是的,如果不开发票,按照正常无票销售处理就可以了
老师,你看我这样的分录,还有金额对嘛,因为之前财务按照固定资产一次性折旧了
你好同学,增值税也要进入清理,借固定资产清理,贷应交税费,固定资产和累计折旧应该分别转一下清理,这个虽然金额没什么影响,但是固定资产的处置要留下痕迹,最后将固定资产的清理转入资产处置损益这个科目
老师就是增加2笔分录,固定资产和累计折旧转入资产清理科目,应交税费科目我已经转到清理里面了,老师你说最后固定资产清理再转入资产处置这个没有太懂
固定资产处置要么是报废了,这个最后转入营业外收支,正常出售用的是资产处置损益这个科目,也是一个损益类科目,不过你计入营业外估计也没有人管
老师,你看我最后一个分录,我是计入其他收入里面了,也可以吧
要么是营业外,要么是资产处置损益
好的老师,谢谢老师
不客气,因为固定资产购买来的目的不是用来日常出售而是用于生产经营的,只有个别情况发生才会出售报废等,所以不能用主营业务或其他业务收入来核算,此条不用回复,有问题随时咨询