您好,做业务招待费,但是您这里没有发票,汇算清缴所得税可能得调整

本月无销项没有开票,收到的招待费用类比如餐饮和购买的酒之类的专票应该怎么做账,是不是借应交税费二级科目计入待抵扣进项税额,等后期有开发票了在作抵扣?
老师,老板出去吃饭开回来的发票都是入业务招待费对吗,还有买的礼品送人也是招待费是吗?
老师,企业开办期间付了个2千多的商标注册费,我是计入无形资产还是计入开办费呀,还有个股东的差旅费几大千,买酒送人1万多都没有发票,我是计入开办费,等到明年的发票都回不来,汇算清缴是不是不好核算呀,清缴时没有个开办费二级科目
老师你好,就像我们公司要取六万块钱送礼,这个没有票,无论是取现金,还是直接打给员工,员工取出来送礼,道理都是一样的吧,都是无票支出吧,怎么样才能有好方法做到汇算清缴不调增,或者这个只能做到业务招待费么?
老师,这个分录 没看明白,向您请教一下 公司购买酒水用于送礼,借记销售费用-业务流程招待费和应交税金-销项税(进项税额),贷记存款和应交税金-销项税(销项税),这里是不是进项销项一借一贷就没有了,那也不涉及要交增值税了?买酒水的发票用来送礼和招待是不是也能开专票?
一,一季度红冲后,计提附加税是负数你原来做的:借:应交税费城建/教育费等贷:税金及附加(出现贷方负数余额)二,4月收到退税到公户分录借:银行存款贷:应交税费城建/教育费等三,现在税金及附加是负数,怎么调平直接做一笔冲回负数分录:借:税金及附加贷:应交税费城建税/教育费附加/地方教育做完这笔,税金及附加是平了,但是城市维护建设税又有余额了,退回的税款里面是有城市维护建设费的,所以不可能1季度不计提税金及附加吧,怎么做分录才能都平账
某商业企业为增值税一般纳税人,2025年1月购进一批商品,取得的增值税专用发票上注明的价款为300万元,增值税税额为39万元,企业以收到的一张银行承兑汇票结算全款,不考虑其他因素,下列关于企业购进商品会计处理表述正确的是( )。 A.贷记"银行存款"科目339万元B.贷记"其他货币资金"科目339万元C.贷记"应收票据"科目339万元D.贷记"应付票据"科目339万元
老师就是是不是企业不可以连续五年亏损
您好,老师,请问如果上年度购买保险,最终结算时需要退费,其中有红字发票,那请问进项税额如何处理及做会计分录?谢谢
老师:企业所得税年报,成本票没有开回来,纳税调增。结果与财务报表比对不符。改财务报表年报的成本是吧?
公司种植甘蔗,分5年收割,第一年收割了1485.93吨,总成本980933.91元,其中收割的1485.93吨中有257吨是留作种苗的,257吨的售价是520元/吨,那257吨种苗记入生物资产,按4年折旧,那应该按成本单价还是按售价单价算入账金额?
一,一季度红冲后,计提附加税是负数你原来做的:借:应交税费城建/教育费等贷:税金及附加(出现贷方负数余额)二,4月收到退税到公户分录借:银行存款贷:应交税费城建/教育费等三,现在税金及附加是负数,怎么调平直接做一笔冲回负数分录:借:税金及附加贷:应交税费城建税/教育费附加/地方教育做完这笔,税金及附加是平了,但是城市维护建设税又有余额了,怎么做分录才能都平账
销项进项都开的现代服务费,印花税按哪个税目申报
你好,采购了一台价值3千的倒角机,能不能直接入制造费用呢
打了官司用老板的欠付的7万。这个钱怎么给法人?还回去。还有交的那个公司的电费。都需要什么资料?
但是公户支付给这个人,是外面的人。不是公司员工,也入业务招待费?
公户支付给卖酒的人是吗?如果是支付给卖酒的人,就做礼品购入,然后再礼品发出做业务招待费
分录怎么做?不可以直接业务招待费?买时就送了
借:库存商品-礼品 贷:银行存款 借:管理费用-业务招待费 贷:库存商品-礼品
不可以直接出业务招待费了
都没有入库
如果是员工来报销的可以直接出业务招待费,您这个购买的这一步不能省
库存商品对吗??
是的,入库就入库存商品
没有入库。买了直接送了
我知道没有实际入库,就是会计处理上这么个步骤而已
那附件,没有出库单,可以吗
做个出库单,税务上的附近需要