借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费,未交增值税。

老师,我们公户没钱,我们老板另一个公司是这家公司的投资人,股东,可是老板意思想把他的钱100万 转入这家公司,他自己那个公司资产超过5000万了,不能再投资这家了,他问我以什么名义投进来这个钱,投进来钱为了买原材料
我们是物业公司,小区里的保安保洁是第三方公司的人员,非我公司员工。最近给优秀的保安保洁人员每人发放了价值200元左右的奖励物品。这个入账也算做应付职工薪酬福利吗?
老师好,请问从电子税务局的哪里可以查到存货的出库方法呢?谢谢
请帮我推算一下。10万块钱的固定资产,每个月可以抵多少成本?然后20万的话是不是在这个基础上乘以二就行?
老师,我25年12月份商贸公司有笔收入忘记结转成本了,大约有10万多,我是放在26年去补一笔结转?还是调整25年的账?
请问,在税务平台缴纳的车辆购置税怎么入账?
2023年开票200多万,进项只有几十万,成本暂估了150多万,季度预缴报表上直接入的主营业务成本,请问会不会被金税四期查到?另外汇算清缴也没有纳税调增,如果被金税四期预警了,是不是只能补税?
老师好 1月份的发票 开错了 2月份作废 我1月份要不要把发票先 做进去
现在报税都提醒社保医保 工厂里的工人没有交但是管理人员有交工资和社保不匹配怎么办
高铁票抵扣进项税,员工身份信息一定要在个税系统里吗
12月结转进项税,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税-72741.5,′贷:应交税费-应交增值税-进项税额67445.41,应交税费-增值税留抵税额5296.09, 进项和销项我是这样结转,这个留抵税额怎么冲销
你好,留底怎么是在贷方?
那你是不是之前应该有一个留底在借方的,正好抵扣了?
不是,这笔分录是12年月底结帐的分录做不对?
留抵税款,他有余额的话,应该也是在借方。留底必须是在借方余额,你在贷方是什么事?
年底结帐这笔分录也不对?咱们会计问老师说我做的对
那为什么留抵税款是在贷方余额?它不应该是在借方吗?留底是在借方有余额,应交税费出现了负数,才是刘迪。
如果有留抵需要做帐吗
可以做的,转出未交增值税,在借方有余额。就是我上面给你写的第1个和第2个,就是转出未交增值税,在借方有着余额。
借 应交税费 应交增值税销项税额 应交税费 未交增值税 贷 应交税费 应交增值税 进项税额,这样做可以吗?
可以的,可以这么做的
年底结帐增值税是不是这样做的?另外每月结转增值税只要有进项税额和销项税额都可以这么做对?
对的,是的,每个月都可以这么做的。