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从2024年开始产生也有进项税,去年12月结转销项税,借:应交税费-销项税额,贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,每月产生有销项和进项怎么结转?

2024-05-06 15:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-06 16:01

借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费,未交增值税。

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快账用户7005 追问 2024-05-06 16:22

12月结转进项税,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税-72741.5,′贷:应交税费-应交增值税-进项税额67445.41,应交税费-增值税留抵税额5296.09, 进项和销项我是这样结转,这个留抵税额怎么冲销

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齐红老师 解答 2024-05-06 16:24

你好,留底怎么是在贷方?

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齐红老师 解答 2024-05-06 16:24

那你是不是之前应该有一个留底在借方的,正好抵扣了?

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快账用户7005 追问 2024-05-06 16:30

不是,这笔分录是12年月底结帐的分录做不对?

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齐红老师 解答 2024-05-06 16:32

留抵税款,他有余额的话,应该也是在借方。留底必须是在借方余额,你在贷方是什么事?

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快账用户7005 追问 2024-05-06 16:34

年底结帐这笔分录也不对?咱们会计问老师说我做的对

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齐红老师 解答 2024-05-06 16:36

那为什么留抵税款是在贷方余额?它不应该是在借方吗?留底是在借方有余额,应交税费出现了负数,才是刘迪。

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快账用户7005 追问 2024-05-06 16:45

如果有留抵需要做帐吗

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齐红老师 解答 2024-05-06 16:46

可以做的,转出未交增值税,在借方有余额。就是我上面给你写的第1个和第2个,就是转出未交增值税,在借方有着余额。

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快账用户7005 追问 2024-05-06 17:00

借 应交税费 应交增值税销项税额 应交税费 未交增值税 贷 应交税费 应交增值税 进项税额,这样做可以吗?

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齐红老师 解答 2024-05-06 17:02

可以的,可以这么做的

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快账用户7005 追问 2024-05-06 17:10

年底结帐增值税是不是这样做的?另外每月结转增值税只要有进项税额和销项税额都可以这么做对?

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齐红老师 解答 2024-05-06 17:12

对的,是的,每个月都可以这么做的。

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借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费,未交增值税。
2024-05-06
你好,这个还是需要做的
2025-01-06
不能那么干,直接根据进项和销项的差额 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 就可以了
2022-02-12
这两种方法都可以的,第一种这个结转了肖像和进项之后,你的增值税进项销项没有余额, 第二种,你的销项和进项一直都会有余 而且会越来越多。
2023-11-12
您好, 没错 您说的这个步骤很详细
2022-06-10
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