上个月开始出现了这种情况,自己开票是单个开,报税估计是按总和除以税率做的,你做差额调整吧

老师,合同总金额和开票金额一样,但是不含税金额开票和合同差了2分,这样可以吗,因为合同金额是600多万,10万位发票统计加起来就差了2分,不知道可不可以
老师,您好!印花税:购销合同上的不含税总金额与开票累计的不含税总金额(开了多张发票)不一样,含税总金额一样,请问是按哪个金额缴纳印花税;仓储费有合同(但没有金额),请问是按对方开的发票含税金额,还是不含税金额缴纳印花税
老师开票系统里面输入单价金额是自动出来的,含税 总金额和客户的是一样,但是不含税金额和税额和客户的不一样的,有什么方法呢 我改了不含税金额一样,但是税额改不了呢
会计账套里面自动结转的所得税与电子税务局申报自动结算的所得税金额不一样,像这样的差额应该怎么处理呢
老师,为什么账上的主营业务收入和电子税务局增值税申报表里的销售额(不含税)是一样的,但是销项税额却不一样
XX公司XX分公司每个季度也要报税吗
请问老师,单位是行业协会,收取的非学历教育增值税可以选择简易计税3%吗?
请问老师,行业协会收取的会费收入是免增增值税的对吧,开具的是非税收入的票据,请问需要申报增值税么?
老师好,请问建筑施工企业有什么风险点需要注意的
老师好,商贸公司销售发票后面必须附销售清单吗?
老师, 赊销的情况,分录是 借:应收账款 贷:主营业务收入 借: 主营业务成本 贷:库存商品 等到客户回款了 借: 银行存款 贷:应收账款 是这样吗?
老师,景区娱乐小火车折旧几年
郭老师,混合交易和视同销售有什么不同呀,税率按哪个
老师,你好,请问母子公司,母公司借支给子公司的钱,可以转为投资款吗
25年的汇算清缴已经报完是按审计调整后的报表申报的,其中有70万的收入挂在应收账款里是因为开票限额开不了这么多票所以才按每个月一点点开,所以汇算清缴我就按审计调后的报了其中就包括了这70万 但是我账上是得在26年的时候体现收入开票但这部分又在26年了那预缴企业所得税的时候就重复了 那我这边怎么操作稳妥一点呢,可以冲减收入吗?还是26年汇算时调减,或者26年还按审计报表走他还会把这笔调走不就对上了吗
我是直接按税务局带出来的勾选,怎么做差额调整
你调你的账面数据,或者账面数跟税务差异调到营业外收支