您好,23年财报和汇缴肯定要一致,错的就按错的一致申报,24年调整正确,这是24年的事了,申报24年报表也是账表一致的

老师您好,麻烦问一下2020年四季度的财务报表与年报财务报表的数据不一致,年度财务报表主要存在汇算清缴时增加了成本费用,而四季度里没有,这个有影响吗?
早上好老师,我们22年的原料票200万在今年3月才开回来,(因之前一没开票回,我直接做暂估入成本)那今年做23年企所税汇算清缴时可抵22年的成本吗?(调表不调账是指调企业所得税汇算清缴吗?)
老师我有2个问题,一个汇算清缴可以直接调减成本吗,具体填哪1️⃣张表,2 23年12月份财报已上报,现在调年度报表增利润,这相当12月财报跟年度财报会不一致,要去调12月份财务报表吗
老师您好,麻烦问一下,我新接手一家制造企业,23年的成本有点问题,我现在调整了,汇算清缴下调增,这样的话有什么风险吗
老师您好,麻烦问一下,我新接一家企业23年的成本混乱有问题,我现在给他在24年的账上调过来,那23年的年度财务报表和汇算清缴的成本不一致怎么办
老师,公司是一级代理商,二级由于二级代理商备货过多,导致库存较多,现我们找客户帮他们销库存,但二级代理要先退货给我们,我们再转卖出去,但是这个是亏本销售的且产生税费,这个亏本的差价和税费由二级代理承担,请问他们把差价及税费合计支付给我们,我们要给他们开什么发票?需要写什么证明?
老师,科技企业,请问合同是系统的开发及技术服务,开发票税率是6吗
老师,个体工商户经营所得累进税率里的应纳税所得额,有没有扣除每年6万后的应纳税所得额?
老师计提工资是借成本费用:100 贷:应付职工薪酬:100 在发放的时候给做了10月的罚款 账务处理怎么做?借:应付职工薪酬100 贷:银存90 10元的这个金额做什么账务
老师你说我们公司给员工做的处罚扣款在哪儿做账务处理
老师,现在公司进行降低注册资本,请问降资办理有哪些流程?
之前收到的进项发票已经抵扣了,这个月冲红了,分录怎么做
老师,请问下,如果我们给别人开票的时候,把我们公司的银行账户填错了,有影响吗?需要作废了,重开吗?
老师,之前几年的应交增值税下面的科目没有仔细核对,导致,后面出现账上的未抵扣的增值税变少了几万,以前查过,可不知道那些出错了,现在把这些打算勾选抵扣,可账上不知道哪里出错,这个差的未抵扣增值税,怎么调整呢,现在电子税务局里已勾选了抵扣,这个账怎么弄呢
能不能只申报增值税,不申报附加税
老师,那现在主要是账上没有A材料,其实也没用A材料而用的B材料,他成本里却用了A还是暂估,像这种情况也不能按错的报呀
您好,只能按错的报,要么您把23年账给改了,申报和账务账套一致,