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你好,老师,2025年汇算清缴,调增成本取数来源于哪些科目?我的思路:看我的科目余额表中应付账款——暂估,本年累计期末余额,我同事说我的思路是错误的

2026-05-19 12:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-05-19 12:49

您好,暂估要看,还有业务招待费,福利费,工会经费,广宣费,职工教育经费,这些有税会差异的也要调的

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先核对:逐笔查 2024 年、2025 年期初余额对应的月份,看是否漏结转 “转出未交增值税”,或缴税时错用 “已交税金” 科目未冲减 “未交增值税”。 再调整:若因缴税分录错误(如误记 “已交税金”),直接红字冲错账,补做正确分录:借:应交税费 —— 未交增值税 贷:银行存款,冲平余额;若漏结转,补记结转分录后再冲减
2025-08-13
您好,题目说每年年末等额支付500万,那就是默认支付了的。但是你第一年年末计算摊余成本时,它的区间是2020.1.1-2010.12.31,在和期间里500万是没付的,你简单的理解成计算利息,这笔500在这个区间时还是被占用的。
2022-10-05
你好,你的本期借方贷方没有金额要确认是否确实没有工资薪金的支出
2025-04-15
你好!这个要有例子才好说啊。比如资产会计原值10万,会计折旧2万,税收折旧2万,计税基础10万,你就填入对应的105080里面就好了。你处置了,105090就要填。卖了5万的话,资产损失账面金额3万,资产处置收入5万,计税基础8万,资产损失税收金额3万。
2022-05-19
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2024-05-18
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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