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老师,请问我们是生产型出口企业,开票税率是0,由于外资要撤资做了净资产审计,需要把未开票收入列出来,我账上做了未开票收入,那么我增值税申报时,是否需要在16行中未开票的地方填入这个数据进行申报,以后开票了,再在未开票收入地方填写负数,直到正负抵消为止,谢谢!

2024-05-07 07:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-07 07:51

你好对的 需要这么做的

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快账用户5719 追问 2024-05-07 07:53

好的,谢谢老师!

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齐红老师 解答 2024-05-07 07:56

不用客气 工作愉快

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相关问题讨论
你好对的 需要这么做的
2024-05-07
是的,就是那样处理的
2023-11-24
你好;  1.       然后 账上要做红冲无票收入分录。 同时按照开票做一遍分录的;  申报开票栏次的  数据即可   
2022-12-12
同学你好 1.借银行贷主营业务收入贷销项 2.填写在收入栏就行了,如果不确认收入就不填写这个申报表也不结转成本
2021-05-10
您好,现在开具发票了,也就是无票收入填写负数,开票收入填写正数。开票入账,正常做凭证,借:现金或者银行存款等科目,贷;主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项。
2020-07-18
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