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Q

你好老师,我们是劳务派遣公司,请问我们的合作单位说是把钱打给我们,我们还要给他们返一部分,怎么做账?

2024-05-07 09:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-07 09:20

你好,那你开发票的时候是按照返利之后的。

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快账用户1282 追问 2024-05-07 09:25

比如给我们打20000,我就要开20000的票,然后可能工资发不了这么多,剩下的给他们退回

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齐红老师 解答 2024-05-07 09:26

哦,那你之后的发票还需要红冲吗?

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快账用户1282 追问 2024-05-07 09:52

不会红冲了

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快账用户1282 追问 2024-05-07 09:53

就是通过我们公司走一部分账

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齐红老师 解答 2024-05-07 09:55

你好,那你就借营业外支出贷银行存款退给他的做这个。

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快账用户1282 追问 2024-05-07 10:03

那这个是不汇算要调增

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齐红老师 解答 2024-05-07 10:04

对的是的,不允许抵扣的。

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快账用户1282 追问 2024-05-07 10:42

好的谢谢

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齐红老师 解答 2024-05-07 10:42

不用客气,工作愉快。

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你好,那你开发票的时候是按照返利之后的。
2024-05-07
您好,意思是你们不承担是吧
2022-11-10
这个报销款,单位不打的
2024-06-22
借:生产成本-劳务费 增值税-进项 贷:应付账款等
2024-04-15
同学,你好 什么意思?你们付给劳务派遣公司,劳务派遣公司再打回给你们?
2022-12-05
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