一、支付返利给旅行社(以现金或银行转账形式) 1.当购买门票并需要支付返利给旅行社时: 借:劳务费用(或相关费用科目,根据贵公司具体核算情况而定) 应付账款-旅行社返利 贷:银行存款(或现金,根据实际情况而定) 注意:这里的“劳务费用”或相关费用科目,应反映贵公司从旅行社采购人员服务所应支付的金额。而“应付账款-旅行社返利”则是用于记录需要单独支付给旅行社的返利金额。 1.实际支付返利给旅行社时: 借:应付账款-旅行社返利 贷:银行存款(或现金) 二、收到景区给予的返利 1.当每年根据人数从景区收到返利时: 借:银行存款(或相关资产科目) 贷:营业收入-景区返利收入

您好,老师!目前单位从采购方开来一张发票提请付款,这个发票是本月开具的。可是采购对应的合同是19年底签的,而且采购合同上写的软件服务期却是18年6月到19年9月底。也就是这个当月开具的发票对应的服务是18年到19年的服务。涉及金额很大,这种情况财务该如何处理,目前这个问题很棘手。上面领导意思钱肯定得付!可是我作为财务应该给出什么意见 能让付钱的情况下还不影响18 19年的损益。因为按照我的理解,这个可能需要改之前年度的损益。可是有些人说发票是今年开的 ,就算今年的成本。 (我们单位承接的这个服务是政府的,然后分包给别人一部分,之前都是先交付才签合同,政府跟我们签的合同是19年底,所以我们跟分包商也只能签19年底。但是活是18年干的)
老师,我有这么一个问题:我们公司承接了一个钢结构安装的工程,然后我们分包了出去,承包单位是一个劳务派遣公司,9月25日发包单位付款,付了80万,拿钱的前提是:1.我们公司与所有务工人员签定的劳动合同( 发包单位给的样本)2.所有劳务人员的工资表,银行卡 3.发票 我们付给劳务公司哪能有80万,为了拿回这80万我们到处找人,做工资表,签合同。钱是拿回来了,可我们的帐怎么处理呢。我想了三个方案:方案1.把这些劳务人员全当成劳务公司的人,然后让他们出个代付款证明,付款证明就是工资表和发包单位付工资流水。 方案2.让劳务人员开发票。老师我的问题是:1.哪个方案处理从有利于企业应对税务等部门检查有利,还是两个方案都不好,您有更好的建议。2.劳务派遣合同上是不是应该注明怎么结算,这样的合同结算是定好每个人多少钱,还是规定好干完多少平米的活,每平米多少钱?
老师您好,我们是新成立的公司,还没招人。因为需要报税了,想请教关于现在做零申报的几个问题。一,年前存在以下几个行为:①交了装修款,当时银行账户还没申请,交的现金,有收据,后期可转发票(现在还没转)。②股东换人,在税务局交了印花税。③法人转进部分投资款。④银行从账户里扣除了手续费。以上是否都需要体现在财报中呢?我目前的处理是:资产负债表中填入了实收资本和未分配利润(手续费),并把相减的数额填入了货币资金。利润表里填入了管理费用(手续费)。现金流量表为0。实在是不太懂,请老师指教。二,单位似乎还未办理社保,是否不用管呢?还是也要进行零申报之类的行为?三,个税的人员信息采集中,是否需要把所有股东都写进去呢?(还不清楚他们是否要发工资)如果要写的话,是否要先询问他们有没有在别的单位交个税了?如果有别的地方交,是否就不用写他们了?万一如果股东都有别的地方交,没人可采集信息了怎么处理呢
老师,你好,我想咨询下法人贷款的事情,公司因为条件不允许,最后是通过法人名义经营贷款,办理贷款提供资料都是公司的资料,贷款下来我们也是直接付给供应商了,现在的问题是公司用了这笔贷款,我们需要每月给法人支付利息差不多12万,后期还有本金,法人收到本金和利息后再还给银行,法人能不能给公司开具利息发票,有没有更合理的方法合理避税 或者这个业务该怎么处理好呢
问老师一个问题:房地产企业对对购买车位的业主进行现金返利,比如车位10万,6年内返还10万,账务怎么处理?业主是否对返利的金额应开具发票?车位缴纳后需开具发票: 借:银行存款 100000 贷:主营业务收入 91743 应交税费-销项税 8257 第一年返利2万: 借:主营业务收入 20000 贷:银行存款 20000 现在的问题就是返还的部分按道理对方要交税开发票,就是对方无法开具发票的情况下我们怎么处理?直接根据协议入账?这样后期有税费风险,先不说所得税认不认的问题,我们可能要补缴个人这部分的个税。或者冲减的时候进销售费用?不管进哪个费用都有后续问题,账务怎么处理,有哪些风险
老师,有个问题想问下电商刷单怎么处理这个账务
你好老师,我想问一下,我们公司是外贸公司,预收了国外客户一笔模具费,模具的所有权属于客户,当订单达到10万我们需要把模具费还给客户,然后委托境内的模具公司给做模具,对方给我们开了专票,我想问一下这个应该怎样做账?模具公司给开的专票可以申请退税吗?
老师,你好,对于法人转入对公账户里面的钱,我做成借款,但是备注我写了转入备用金可以吗,借:银行存款贷:其他应付款,是需要写成借款吗
生产企业,收到 项目名称:*研发和技术服务*技术服务费 ,规格型号:综合配电箱开发 的发票,怎么做账务处理呢
自己可以在电脑上注册公司吗?
老师个税备份怎么备份,麻烦您跟我说一下吧
老师我公司社保医保公司出900/人,一共4个人, 交了6406.48。其中一个人全额公司交,其中一个人是老板。 计提的时候怎么做分录。每人交的额度是1601.62。 老师怎么做分录
收到运输服务发票 发票上备注个人所得税由自然人自行申报 如果自然人不申报 购买方能使用发票吗
小规模纳税人对公户的钱,怎样合理合规的提出来
公司10个人,每月工资都没超过5000元,还要报个人所得税吗?
那这个给了行社的返利用不用什么票据,之后是不是应该冲减营业收入-景区返利收入
同学你好 不可以的 这个计入其他业务收入
但是我们给旅行社的返利是购买门票时就付的,然后景区是每年给我们付一次,你看我这样记可以吗? 收到旅行社门票款时: 借:银行存款 100元 贷:应付账款-门票款 100元 支付景区门票款同时支付现金返利 借:应付账款-门票款 100元 其他应付款-现金返利 8元 贷:银行存款 108元 收到景区现金返利: 借:银行存款 10元 贷:其他应付款-现金返利 8元 其他业务收入-景区返利收入 1.89元 应交税费-应交增值税 0.11元
同学你好 这样做也可以
老师是这样的,是我们先付给旅行社返利,然后景区再给我们返利,那我们支付给旅行社现金返利时我们做账时的原始凭证应该附什么呢?
同学你好 可以用收据的
还有个问题,我们是需要跟景区开10元的现金返利的发票的,我账上确认的收入就跟税务开票收入对不上了,这个应该怎么处理,我这个记账分录还是不完善,老师您看看我这边应该怎么记更合适
你开票开了多少呢
景区给我们多少的返利我们就需要开多少的票,例:景区给我们的返利是100元,我们实际支付给旅行社返利80元,我们是需要给景区开100元的现金返利发票的
我们实际确认的收入是20元
那你直接按实际的金额开发票做收入
没办法这样,景区那边给我们多少返利,我们是需要给景区开多少的
同学你好 那你开发票了返利就是收入 做其他业务收入
那我们支出的返利不是应该抵减这一部分收入吗?
支出的这个计入成本 其他业务成本
那这个成本需要什么原始凭证,旅行社没办法开对应增值税额度的专票的
需要有发票才可以 没有发票没法税前扣除