你好,如果你不按客户名称设置应收账款,你知道谁欠你的吗?如果能知道的话,可以。

通过第三方平台(甲)实现的销售货款是第三方平台收取,然后一个月跟我们结算一次。现在需要我们直接开票给客户(乙),那我们这边怎么入账。是否可以直接做账 借:应收帐款—甲 贷:主营业务收入 应交税费—销项税额, 但是发票开的却是乙 这样的话 帐跟票 就 不一致了。 辛苦老师能够解答一下了!
老师,我们是进销存客户,客户明细很多的,所以做收入没有区分明细出来,就这样一笔做的,但是每个月可能都会有冲红的发票,这个月就有两种,那我可以直接按照这个发票汇总表做个总金额就行,就不用去区分哪张发票冲红了,反正都是合计做的收入的,总额直接作对,就行可以吗?
老师,应收账款已经设明细科目了,但是收到的是现金或是银行,可以不通过这个应收明细科目,直接做收银行或是现金可以吗?比如:收到张三货款:借;应收账款-张三,贷:主营收入;借:银行/现金,贷:应收账款-张三;可以直接做分录为:借:银行/现金,贷:主营业务收入。这样可以吗?
老师,要是这种情况呢,我4月开了一张发票600元,客户付了500,5月份我再让他把没付款的100直接付到公户可以吗?可以这样操作吗?做账的话是借方应收账款600贷方主营业务收入600借方银行存款500贷方应收账款500借方银行存款100贷方应收账款100我这种做账正确吗
老师好,我想咨询一下,就是公司月底有很多月结客户跟现金客户,像月结的话我这边做账的话,可不可以直接做:借:应收账款——月结,贷:主营业务收入,不按客户明细做可以吗?收现金的是否也可以做总的,现金就是:借库存现金,贷主营业务收入,不按客户做明细,只做总账可以吗?
老师,不是代账公司的,也不是一家单位的,个人代理多家企业,还能代理吗
老师,A股东给B股东,10万,B股东拿着着10万,支付原材料货款,请问怎么写分录
请问物业公司收的停车费从2月份到5月份按6%申报增值税,现在发现税率错了,是需要去改前面4个月的申报表吗?还是在6月调账,在6月把以前的一起交了
老师,2025年中级会计实务课下架了吗
物流公司油票要控制在多少比例
老师,请问我们公司找人安装设备,付给工人钱,没有发票,应该如何入账?可以做进工资表吗?
我是一家生产企业,备案的是免抵退税,首单业务是外购的一个机械设备,直接对外出口了,这种情况我能申请出口退税吗?如果不能退税,我要怎么办?
现在开票不能开设计服务了吗?
老师,我们4月有业务,税务登记在6月,做账要从几月份开始呢,是小规模纳税人
上年度的会计分录 贷方应交增值税科目误记为收入科目了 现在应该怎么调账
这个库存现金可以直接这么做的。
像月结的在记账凭证后面附上月结销售表明细,这样可以吗?
可以的,可以这么做的。
两百多个客户,如果按客户做太多了,都忙不过来,所以我就想这样做
可以的,可以这么做的。
好的,谢谢老师!
不用客气,工作愉快。