您好,这个的话,直接就是,作为预付账款先入账
老师,购买了机械设备预付了设备款,做了借预付贷银行,后面收到设备,入固定资产做了借固定资产贷预付,发票还没收到,这样做对吗?后面收到发票的时候又怎么做?还是把发票发到前面的凭证里?
老师,预付的的设备定金既没有收到发票,也没有设备,怎么入账?
购买一台生产用设备,款已付,设备也收到了,发票还没开,我想先把固定资产入账,请问分录怎么做,收到发票时再怎么做
定制的生产用设备还没收到,预付款发票先到了,怎么入账?
老师,购买一台设备,预付了50%设备款,发票先开过来了6万块钱,设备还没有收到,送货单也没有,怎么入账
1.20*4年1月初,甲公司取得乙公司90%,能够控制乙公司。当日,乙公司可辨认净资产账面价值为1000万元,公允价值为1050万元,差异是一项固定资产评估增值50万元,负债的公允价值等于账面价值,为2000万元。甲公司支付的合并对价包括:(1)银行存款700万元;(2)发行股票200万股,面值1元/股,市场价格1.3元/股;(3)无形资产账面余额500万元,累计摊销为200万,公允价值400万元。另外,支付发行股票手续费1万元。合并前◇甲公司所有者权益总额为2280万元,其中,股本1800万元;资本公积(股本溢价)100万元,盈余公积180万元;未分配利润200万元。假定此项企业合并之前,甲、乙两公司之间没有发生任何交易,会计年度和采用的会计政策相同,不考虑相关税费。要求:(1)假定该合并为同一控制下企业合并,编制甲公司合并乙公司的会计分录;(2)假定该合并为非同一控制下企业合并,编制甲公司合并乙公司的会计分录。
难道不是有货物进出口,市场上的流通货物都可以出口吗?
老师,营业执照上面有货物进出口,是不是只要是商品都能出口,需要增加营业执照范围吗?
老师,这个为什么要加上预付账款的金额
老师您好,请问一下,公司法人没签劳动合同报销火车票,能抵扣进项税吗?
老师 请问报个税报应发合计还是报实际要发的工资
其他都明白了,就是(1-20%)和(1+10%),为什么要用1呢?
老师您好,想问下五险中只有医疗属于医保吗
老师 老板用自己的钱给公司当备用金,以微信转账的形式 需要什么票据
老师,请问这个四笔如何登手工账?谢谢
分录借方录入什么?应该不能录入固定资产
借 预付账款 贷 银行存款
这是付款的分录。现在是发票到了,但是设备都还没做好
对,现在就不管发票,只有设备好了,再结转
您的意思发票到了,一直放着,不入账吗
嗯对,因为设备,不可能年底还没玩好
那我们要认证这个发票呢,需要进项,怎么弄
你现在认证的话,主要是没法抵扣啊,没有来源,不太合适啊
不理解您发的没有来源是个啥意思
就是,认证的话,现在又没有做折旧,这个不太合适