你好,你这里实发是100,应发是112的,正确的。你最好是借管理费用工资 贷,应付职工薪酬工资112 借,应付职工薪酬工资112 贷,应交税费,个税12,银行存款100。

请问一下,老师,帮我看一下分录对不对 计提工资: 借:管理费用 贷:应付职工薪酬—工资 计提社保: 借:管理费用 贷:应付职工薪酬—社保 发放工资时: 借:应付职工薪酬—工资 贷:应付职工薪酬—社保 应交税费—应交个人所得税 库存现金/银行存款 现在这个公司,有单独计提个人所得税,走的其他应收款-代扣代缴个人所得税,是不是没有必要这样
老师2022年12月工资在计提时比如总经办1000的应发数,个税100,我借管理费用1000贷应付职工薪酬900应交个人所得税100,现在我返回2022年12月去更正凭证借:应交税费/应交个人所得税 贷应付职工薪酬这样可以吗
你好 老师 我想问下就是计提工资的时候要代扣代缴个人所得税分录比如是借 管理费用 100贷 应付职工薪酬 100借 应付职工薪酬 10贷 应交税费-个税 10对吗
你好老师,请问我如果要计提应付职工工资,是把应发工资加上应交个人所得税之和一起计入应付职工薪酬比如应发100,个税12,我要做的分录就是借管理费用112,贷应付职工薪酬100,应交个人所得税12这样吗
你好老师,请问我如果要计提应付职工工资,是把应发工资加上应交个人所得税之和一起计入应付职工薪酬比如应发100,个税12,我要做的分录就是借管理费用112,贷应付职工薪酬100,应交个人所得税12这样吗
老师你好,问下公司付外面汽车维修怎么走账好,车子不是公司的
老师,我这个月算个税,出来这个提示,是什么意思
茶几1500,办公桌2760是直接入费用还是固定资产呢
新成立的公司,11月做的税费种认定,12月才可以报个税,那我10月份的工资可以从公司账面上发吗?前面的报不了税怎么办?怎么做账?老师
老师 生产型企业 开具出口发票 备注栏 目的地错了 需要冲红重新开具吗 ?
开普票需要选择1%的税率吗
老师,请问一个问题,我们公司有跟其他公司合作,其中有返点给我们公司,但返点是走私账转,现在换从对方公转私到我们私人账号可否这样操作?不可以理由是什么呢?会出现啥风险
个体户查账征收是在哪里申报税费呢?
老师,增值税几附加税费申报表里期初未缴税额哪里来的
老师,我一家公司要从11月中旬变更主体,那我12月报之前的收入有关系吗,应该没关系的吧?只是主体变更了,业务还是原来的业务金额对不?