你好,这个应发工资不包含这12的话,对的。
请问一下,老师,帮我看一下分录对不对 计提工资: 借:管理费用 贷:应付职工薪酬—工资 计提社保: 借:管理费用 贷:应付职工薪酬—社保 发放工资时: 借:应付职工薪酬—工资 贷:应付职工薪酬—社保 应交税费—应交个人所得税 库存现金/银行存款 现在这个公司,有单独计提个人所得税,走的其他应收款-代扣代缴个人所得税,是不是没有必要这样
老师2022年12月工资在计提时比如总经办1000的应发数,个税100,我借管理费用1000贷应付职工薪酬900应交个人所得税100,现在我返回2022年12月去更正凭证借:应交税费/应交个人所得税 贷应付职工薪酬这样可以吗
你好 老师 我想问下就是计提工资的时候要代扣代缴个人所得税分录比如是借 管理费用 100贷 应付职工薪酬 100借 应付职工薪酬 10贷 应交税费-个税 10对吗
你好老师,请问我如果要计提应付职工工资,是把应发工资加上应交个人所得税之和一起计入应付职工薪酬比如应发100,个税12,我要做的分录就是借管理费用112,贷应付职工薪酬100,应交个人所得税12这样吗
你好老师,请问我如果要计提应付职工工资,是把应发工资加上应交个人所得税之和一起计入应付职工薪酬比如应发100,个税12,我要做的分录就是借管理费用112,贷应付职工薪酬100,应交个人所得税12这样吗
老师,为什么我的资产负债表里应交税费一栏出现负数呀?图片上24年没有计提费用!25年怎么做账务
请问专票当月抵扣的够了,只做费用入账下月抵扣可以吗?怎么做账?
国内公司为泰国公司提供出口检测服务,开票税率 是0还是6%,国内公司负责检测,出口到泰国,开票税率为0需具备什么资料,没有销售货物一样可以出口开票税率为0,报税可以退税6%吧
找郭老师,有问题咨询
外地出差招待客人记什么费用?
410000是头+107000是挂=517000元的新车车辆购置税是多少老师
一般纳税人2012年车出售,需要交多少增值税呀?
老师,你好,我们租了一下办公司,房东不能开房屋租赁费,请问能开哪些费用合规些呢?
员工一直在A公司发工资,A公司现在申报的是6月税期,5月的工资,但是从六月开始换到B公司发工资了,B公司新注册的,申报的是6月工资,这么申报的,这样该员工就出现6月税期申报了两次工资,一次5月工资,一次6月工资,这样汇算清缴的时候就13个月工资了,这种情况该怎么处理呢
老师,个人独资企业,电子税务局里面进去,增值税,印花税,财务报表,他这个是正常报吗,还有经营所得也需要报是吗?谢谢
应发工资是112,你这里是实发工资吧。
结管理费用工资 贷,应付职工薪酬工资112 借,应付职工薪酬工资112 贷,应交税费,个税12,银行存款100。
你修改下你的这个账务处理,最好是做这个。