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老师2022年12月工资在计提时比如总经办1000的应发数,个税100,我借管理费用1000贷应付职工薪酬900应交个人所得税100,现在我返回2022年12月去更正凭证借:应交税费/应交个人所得税 贷应付职工薪酬这样可以吗

2023-05-19 09:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-19 09:08

你好 计提 不扣个税 是发工资时扣这样   

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齐红老师 解答 2023-05-19 09:08

这样更正是正确是正确的 对

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快账用户5733 追问 2023-05-19 09:09

这个不影响12月损益哈

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齐红老师 解答 2023-05-19 09:16

你好 不影响损益 的呢 

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你好 计提 不扣个税 是发工资时扣这样   
2023-05-19
现在借应交税费个税,代应付职工薪酬工资1000, 借应付中薪酬工资1000,贷应交税费个税
2023-04-01
你好,你这里实发是100,应发是112的,正确的。你最好是借管理费用工资 贷,应付职工薪酬工资112 借,应付职工薪酬工资112 贷,应交税费,个税12,银行存款100。
2024-05-07
您好,对的,这个是没错的,没错
2024-05-07
你好,这个应发工资不包含这12的话,对的。
2024-05-07
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