您好,可以的呢,我们有留抵就不用实缴增值税的

老师,我公司是一般纳税人,之前从股东手里购得其用过的小轿车,当时没有抵扣进项税,现在我们把这个车又卖出了,怎么交税,怎么做分录,谢谢!
老师我们公司卖了一辆车,买的时候是小规模没有抵扣,现在一般纳税人,不是上百分之二的增值税吗,二手车公司开给我们的没有税,怎么操作
老师,我们公司卖了一辆二手车,之前是小规模纳税人没有抵扣进项税,现在开三个点的普票给个人购买者,申报纳税时可以减按2个点交税,那么账务上如何处理呢?
老师,我们公司出售一辆车,2021年购入的二手车,当时不能抵扣进项税,现在缴纳增值税按多少缴纳,这辆车卖了58 万,请老师具体讲一下
老师,我们公司出售一辆车,2021年购入的二手车,当时不能抵扣进项税,现在缴纳增值税按多少缴纳,这辆车卖了58 万,请老师具体讲一下
怎么查个体工商户有没有做税务登记
a公司欠b公司账款,a公司替b公司偿还给c公司的债务,请问a公司怎么做账?
a公司代替b公司偿还给c公司的债务,请问a公司怎么做账?
对公账户收到货款 但是客户还没要求开发票 怎么做会计分录
小规模纳税人出口收入是否纳入增值税30万收入里面呢
一般纳税人。进项税额和销项税额需要每个月要处理嘛,怎么操作呢
广告公司企业所得税的税负多少合适
老师,在汇算清缴中,有笔销售费用是业务招待费,但是业务招待费中取不到销售费用中这笔,只取了管理费用中的报的利润表中的管理费用中包含的部分,这个怎么办?
老师,为啥预收账款和行合同负债是一个意思的科目吗?那为什么,都一个意思,还要有两个科目呢?
老师:支付房租押金的时候和一个月租金一起支付有没有关系,押2个月租金付1元个月租金,做一笔一起支付,押金和租金没有分开,备注支付8月租金及押金,有没有关系
但是我填完申报表显示就是按照二手车的百分之三交增值税
您好,我们确实是按3%交的,这是09年以前买的才是2% 您请看下图
就是这个销项不可以减留低税额么
您好,不好意思啊,简单是不能用进项来抵,是分开的。税务总局有回复 加计抵减额的,我们的留抵是类似的处理方法 增值税一般纳税人有简易计税方法的应纳税额,不可以从加计抵减额中抵减。加计抵减额只可以抵减一般计税方法下的应纳税额
那如果我公司买的就是二手车,开的二手车发票,可以低增值税么
您好,也不可以,我们正常税率是13%,3%就是简易计税,这个税不能用一般计税的留抵或加计来抵
我说的意思是,我们公司买了一台二手车,不是卖,开来了二手车发票,这样的话是不是可以抵13的税
现在是当时没抵扣进项所以用3减2,如果抵扣的话不是就是13么
哦哦,我们开来的专用发票, 这个可以入进项税,可以抵的。但是我认为我们再卖时就是13%.您看图,我们简易是有条件的,09年前的,确实不能抵扣的