您好,可以的呢,我们有留抵就不用实缴增值税的
老师好,现在公司卖二手车,是按什么税率交税啊?我公司当时买的时候是小规模,没有抵扣不进项。现在那个发票是二手车交易市场帮我们公司开的,上面就只有一个总额3000元,但是没有税
老师,我们是汽车4s店,现在有台试驾车作为二手车卖了,这个卖二手车的整个账务分录怎么做?交的增值税是按多少税率计提,之前买车时进项税已抵扣
老师,我公司是一般纳税人,之前从股东手里购得其用过的小轿车,当时没有抵扣进项税,现在我们把这个车又卖出了,怎么交税,怎么做分录,谢谢!
老师我们公司卖了一辆车,买的时候是小规模没有抵扣,现在一般纳税人,不是上百分之二的增值税吗,二手车公司开给我们的没有税,怎么操作
老师,我们公司卖了一辆二手车,之前是小规模纳税人没有抵扣进项税,现在开三个点的普票给个人购买者,申报纳税时可以减按2个点交税,那么账务上如何处理呢?
例如九月工资表上有400人,其中20名员工当月全月缺勤个税申报了零工资个税申报了420人工资表上只有400人那么企业所得税季度末人数填420吗这二十人是请假不是离职
老师,现在月初要开发票,但额度不够了,一定要报完税才额度出来了才可以开吗?
小规模申请一般纳税人,要多久才能开13个点的发票
你好 老师,比如我上月已经把工程票 预缴税款了,这月又把发票红冲了 可以吗?
客户想要做股权转让,可是报表是的所有者权益有45万,要交个税,客户不愿意,请问怎么调账呢?
请问老师,吸收合并注销,税务注销可以在电子税务局操作吗?
老师,公司固定资产以旧换新,旧设备折价5000,新设备扣除5000后为10万万,请问怎么入账?
分红个税12.5万,是基本户代扣代缴吗 ??
老师,请问新办的个体工商户营业执照,怎么办理税务登记和开票,不知道要怎么操作,我看我们的课程里面直接就开票了,但是不知道要怎么进项登记
咨询您一个问题:小规模是按季申报,比如(7月收入20万,开票金额10万,)(8月收入5万,开票金额19万,,开票金额大于收入帐务如何处理) 原因是7月收入有挂帐,8月才收到钱,收钱后才开发票,但是收入7月已做)
但是我填完申报表显示就是按照二手车的百分之三交增值税
您好,我们确实是按3%交的,这是09年以前买的才是2% 您请看下图
就是这个销项不可以减留低税额么
您好,不好意思啊,简单是不能用进项来抵,是分开的。税务总局有回复 加计抵减额的,我们的留抵是类似的处理方法 增值税一般纳税人有简易计税方法的应纳税额,不可以从加计抵减额中抵减。加计抵减额只可以抵减一般计税方法下的应纳税额
那如果我公司买的就是二手车,开的二手车发票,可以低增值税么
您好,也不可以,我们正常税率是13%,3%就是简易计税,这个税不能用一般计税的留抵或加计来抵
我说的意思是,我们公司买了一台二手车,不是卖,开来了二手车发票,这样的话是不是可以抵13的税
现在是当时没抵扣进项所以用3减2,如果抵扣的话不是就是13么
哦哦,我们开来的专用发票, 这个可以入进项税,可以抵的。但是我认为我们再卖时就是13%.您看图,我们简易是有条件的,09年前的,确实不能抵扣的