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生产出口企业上月免抵退税申报表免抵税额是2464.15元 这个月申报增值税 留底税额是15377.51元 附加税是2515.24元 这个附加税2515.24元是怎么算出来的?

2024-05-07 17:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-07 17:16

同学你好 你确定你本月是留底税额15377.51 然后附加税的金额是2515.24吗

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快账用户3698 追问 2024-05-07 17:19

老师 对的

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齐红老师 解答 2024-05-07 17:23

第一个:免抵税额是附加税的计税依据,目前你给到的信息就只能这么判断 因为信息太少了

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同学你好 你确定你本月是留底税额15377.51 然后附加税的金额是2515.24吗
2024-05-07
您好,您本期内销销项是不是抵了出口货物进项税额? 1.免抵退税额=出口货物离岸价*外汇人民币牌价*出口货物退税率-免抵退税额抵减额 2.当期应退税额和免抵税额的计算:(比大小) A、如当期期末留抵税额小于等于当期免抵退税额,则: 当期应退税额=当期期末留抵税额 当期免抵税额=当期免抵退税额-当期应退税额 B、如当期期末留抵税额大于当期免抵退税额,则: 当期应退税额=当期免抵退税额 当期免抵税额=0
2020-12-05
你好,同学。 你这个是累计金额吧,你本期免抵额不应该有这么大金额,你看是否是之前期间的累计金额自动生成的
2021-05-18
你好,你的额免抵退汇总表里的免抵税额是多少
2021-05-17
你好,留抵税额是进项大于销项,待退给你的税。514430.08是你的免抵退销售额。是免税的,和增值税留抵没有关系。
2021-01-06
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