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1月增值税及附加税费申报表附列资料五中增值税免抵税额,为什么是12月出口退税申报汇总表中的免抵税额?

2023-05-22 14:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-22 14:48

同学你好 免抵税额是出口退税部分抵了内销部分的增值税,是因为一个是应退、一个是应交,所以抵掉了

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快账用户5011 追问 2023-05-22 14:51

那老师我算1月的增值税税负的话,当期免抵税额和当期免抵退税销售额用几月份的数据

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齐红老师 解答 2023-05-22 15:04

同学你好  这个就用一月的

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快账用户5011 追问 2023-05-22 15:07

就是说当月增值税申报时增值税免抵税额是取的我上月出口退税申报汇总中的免抵税额,但是我算增值税税负时是用我当月出口退税申报汇总中的免抵税额计算增值税税负是吗

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齐红老师 解答 2023-05-22 15:10

同学你好 对的 是这样

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同学你好 免抵税额是出口退税部分抵了内销部分的增值税,是因为一个是应退、一个是应交,所以抵掉了
2023-05-22
你好,是的,就是这个。
2024-01-15
同学你好 按照收入计提的
2022-11-18
你好同学。《国家税务总局关于<出口货物劳务增值税和消费税管理办法>有关问题的公告》(国家税务总局公告2013年第12号)第2条第7项规定:出口企业或其他单位出口并按会计规定做销售的货物,须在做销售的次月进行增值税纳税申报。所以增值税纳税申报表主表中的第7栏“免、抵、退办法出口销售额”是企业会计记账的出口销售额,包含当期单证信息不齐全的出口销售额。 免抵退税申报汇总表出现与增值税纳税申报表差额是正常情况。
2023-03-20
你好,这个是要交附加的税.78622.4是免抵税额.
2022-02-18
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