你好;不用; 5.31号之前收到发票都可以税前扣除的; 不调整
老师:22年暂估了成本,汇算清缴之前没有开得发票,做汇算清缴的时候又没有做调整,怎么办呢?
请问原本属于去年的成本,但是去年汇算清缴前未到发票,在汇算清缴时调增了,现在收到去年的成本发票应该如何入账
22年的暂估成本,23年5月未收到发票,在汇算清缴做了调增处理。那么如果我在23年6月收到发票,我汇算清缴需要做什么处理?可以在后面一年汇算清缴调减吗?
老师,我汇算清缴之前收到了去年的成本票红字发票,我需要在做汇算清缴的时候做调增吗
老师,购买轿车固定资产折旧,使用年限几年,残值率多少?
请问老师,酒店餐饮部用的湿巾打包盒在做单独成本核算时属于什么类?
公司是做设计服务的,在天猫开店,帮客户设计,那么我们增值税收入的确认时间是以发货确认收入好还是以客户确认收货还是以支付宝实际到账日期确认收入呢
公司是做设计服务的,在天猫开店,帮客户设计,那么我们增值税收入的确认时间是以发货确认收入好还是以客户确认收货来确认收入好一些
你好我这边养的蛋鸡产蛋了,这个鸡蛋怎么做账
天猫店铺是以确认收货日期来确认收入吗
刚拿到才办的营业执照(个体工商户),还需要做哪些工作呢
老师,你好,想问一下我上个月的销项税额是100,但是实际缴的时候只扣了99.99,差的一分钱应该如何处理呢?
老师您好,我们原来做了一个项目大概1000多万吧,然后结算方用他们自己建的房子置换同等价格。相当于我们得到了房产,我们现在计入了投资性房地产,按月摊销。但是没有取得房本,是否纳税调增,调增的原因是什么。
自产自销的应税消费品用于连续生产应税消费品为何不征税呀?我晕了 课程上讲一般都是在生产、委托加工或进口时交纳消费税,那既然是生产时交纳?为何连续生产应税消费品不交纳,那岂不是自相矛盾呀?
我做账是直接做到去年那一笔去红冲吗
那我今年汇算清缴之前红冲了去年的收入这个怎么处理,我想冲减去年的收入
你好; 直接把发票附在去年凭证后面; 或者是红冲分录在做一笔;对于24年一正一负数不影响24年。
我可以做在销售退回那吗,在汇算清缴的表上做
你好; 你为啥要做 退回?啥业务
去年底的业务,做不成了退回了,发票也红冲了
这个我也是直接做到23年里冲减收入吗
是的,确实是23年的红冲才能计入23年,注意下发票日期
我24年红冲了23年发票我是直接改账还是做汇算清缴的时候做销售退回呀
在汇算处理就行了,你23年已经结账了,你这个成本发票为什么红冲
我的23年底收入和成本都红冲了,我汇算清缴就直接做调减和调增是吧
对的,按照红冲后的金额写