你好,一般纳税人的一般是留着以后抵扣,不给你退税, 增值税他也没有汇算清缴。

老师请问,我们公司前期购买的货物,款已付,进项发票已收,并认证了,后面这些货物,降价了,厂家给我们补差价,金额有点大,七十多万,以前这种情况就以后订货每次冲减一些下来,这次公司中止代理了,就要一次性的退回这个钱,我们这边申请冲红信息表,然后对方开红字发票过来,如果涉及多张原来已认证的发票,红字信息表,是不是也要多张申请,后期这个钱回来了,销售方的红票也回来,怎么记账呢,调减以前的成本,调减库存吗
你好 老师 我们个体户 第一季度开了四十多万 因为之前是核定征收 现在被告知开超了 要改为查账征收 这样要交好多好多个税, 最后实在没办法只能交税的时候, 后面月份我可不可以整一些成本票 少开一些收入票或者不开票 明年汇算清缴的时候把这个季度多交的几万块钱退税退回来
请问今天前三个季度的的成本票比较多属于亏损比较多,十月份开出去了一张票,,目前预测就是第四季度就会交企业所得税,但是汇算清缴的时候肯定是亏损,需要退税,需要退税怎么办呢,我想避免这个退税,如果第四季度再开成本票进来的话可以,但是全年亏损一分钱不交会不会被查,主要是交了汇算清缴还要退税,我不想退呀
老师,我们这个月要开1000万发票,但是老板不想交这么多所得税,也不想这么早交税,让我暂估成本600万,到汇算清缴时再调增全额交上,就是纳税滞后了,这样可以吗?如果明年3月我冲回暂估,需要怎么做账呢?
4月开票金额大于进项三万多,要多交三万多的税,这个后期可以申请退税吗,比如次年汇算清缴时候或者发票次月红冲呢
老师,年初的时候个体户过户了,当时把第一季度的经营所得也给报了,后续还需要怎么从新报一下呀
你好,做外贸单老师,客户直接不给打税款,怎么回复
您好,老师,我想问一下,您有公司付给个人,然后是500元以下的那种收款收据的模板吗?有的话,可以发一下吗?谢谢。
您好老师我想问下我们今年6月份分公司收到他么那边税务通知,说我们一家供应商走逃了,我们收到的发票是24年的,在24年入帐了,然后让 进项税转出,所得税调增,分公司是增值税单独缴纳,所得税在总公司这边合并申报,那所得税调增我们是需要去调24年汇算请假表是吗
老师6月15前忘记工资薪金申报了被罚50元,我在电子税务局上缴纳了,在哪里打印交过的票据
电子口岸控件是在哪来下载的?
老师您好,请问新开办企业是不是等到设立全部结束等拿到营业执照了,才能刻章,开户和税务登记
自产货物用于职工福利会计上确认收入么
老师,我们被员工举报虚开发票,我们是花钱买材料票的那方,去年让我们提交了明细账,现在让我们去领材料,这个流程大概是怎么样的呢?前面也不是我经手的,只是大概知道有这个事,具体经手的人离职了,我需要注意什么呢
员工的学习基金怎么入账?金额有一万
那我4月就只能交3万的税了是吧
你可以申请延期交税呀,申报之后不交税呀,等着有了进项在抵扣
次月有了进项重新申报勾选吗还是怎么做
对的是的,留底抵欠就可以了
有说次月的进项票不能抵上月的
留底抵欠,没有说让你直接抵扣呀
你这个月申报了,然后不交税。然后下一个月留底,在下个月底欠
意思是留抵的申请退税退回来的款,把前面我交的钱抵扣,是这个意思吗
不是退税,不是退税,怎么能是退税,谁给你退呀?
意思是我先申报,延期交税,次月再申报5月的留抵税,直接抵了是吧
你今年这个月有100块钱没有交税,然后你下一个月收到了发票是80块钱,然后再下一个月抵扣了这个100,然后只需要交20块钱的,还有哪一里不懂。
如果我的解释你看不懂的话,你可以去看2004 112号文件
意思是这个月是申报4月我应该交3万的增值税,这个月不交,延期交,下月申报5月的,5月我的成本票多了2万,5月份我5月的申报,和4月申报进项一起抵扣交,只交了1万的增值税是吧
不是这个意思的,5月份你留抵 然后6月份再抵欠。