您好, 不可以的,只能抵扣后面的

8月初的进项发票可以抵扣7月的销项发票吗
认证8月进项票抵扣8月税,在税局网认证可以下个月认证吗
三月的增值税进项发票认证抵扣了,进入了增值税报表,征期结束后可以撤销已经认证的增值税进项发票吗?
我这个月月初认证抵扣上月的进项发票,那么认证进项税这个分录是做到上月的账上,还是做到这月的账上?
一般纳税人进项税额抵扣认证,本月勾选上月发票这个进项是抵扣在本月吗?,是不是那个月抵扣认证就抵扣哪个月的进项
固定资产一次性扣除的政策,请帮我找一下政策原文件或者补充文件
如果因为,对固定资产一次性扣除的政策理解的错误,享受了一次性扣除且未造成少交税款,这个会不会有什么实质性处罚?
老师您好,我公司实际主营收入已经大半年为0,靠租赁公司房产收入支撑,但是我们经营范围没有房屋租赁业务,可以找个有资质的外包公司把这个业务外包出去吗?我公司按实收租金纳税,房土税也照交,我公司会有什么行政及税务风险吗?
老师,我成立了一家会计公司,但是在本地实在招不到一名有经验的合规账会计,可以给我个思路吗?或者帮我推荐一个合适的
老师好,往年的投资款没有记到实收资本里面,现在调账要注意什么
资产两年累计超过五千万怎么操作账务
老师,有没有了解燃气公司的呢,
老师您好,我想问一下分公司和母公司两个的增值税是要分开核算吗?企业所得税是不是要合并核算?
老师,企业所得税纳税调增或者调减是每个季度申报企业所得税的时候就要弄吗?还是在年度汇算清缴的时候把没有发票的数据进行调增?
我司是一般纳税人,从事建筑行业,现有900万的款要收,请问是开3%的劳务票划算还是开9%的建筑安装服务划算?(劳务无资质,且进项票紧张)
就是只能当月认证当月或下月的?
是的,是的,就是这样的
外单位来我单位(用我单位场地、商品啥的)举办活动仪式中这种,这场活动仪式是收费的,活动结束后由外单位把这场费用钱交给我们,到时我们开票给他们,①像这种费用是不是可以直接算作举办活动服务费入账,②是否需要单独把里边包含商品金额数量啥的从仓库下账吗?记账时:销售商品时,借:应收账款—内部出货 贷其他业务收入—销售收入 应交税费—应交销项税额 收到钱时:借:银行存款贷应收账款—内部出货 然后把扣掉这场活动中已经卖的商品金额减掉后记入借:银行存款 贷主营业务收入—活动服务贷应交税费—应交销项税额 结转成本:借:主营业务成本—活动服务 其他业务成本—销售成本贷:库存商品,请问这样做合适吗?
外单位来我单位(用我单位场地、商品啥的)举办活动仪式中这种,这场活动仪式是收费的,活动结束后由外单位把这场费用钱交给我们,到时我们开票给他们,①像这种费用是不是可以直接算作举办活动服务费入账,②是否需要单独把里边包含商品金额数量啥的从仓库下账吗?记账时:销售商品时,借:应收账款—内部出货 贷其他业务收入—销售收入 应交税费—应交销项税额 收到钱时:借:银行存款贷应收账款—内部出货 然后把扣掉这场活动中已经卖的商品金额减掉后记入借:银行存款 贷主营业务收入—活动服务贷应交税费—应交销项税额 结转成本:借:主营业务成本—活动服务 其他业务成本—销售成本贷:库存商品,请问这样做合适吗?老师
外单位来我单位(用我单位场地、商品啥的)举办活动仪式中这种,这场活动仪式是收费的,活动结束后由外单位把这场费用钱交给我们,到时我们开票给他们,①像这种费用是不是可以直接算作举办活动服务费入账,②是否需要单独把里边包含商品金额数量啥的从仓库下账吗?记账时:销售商品时,借:应收账款—内部出货 贷其他业务收入—销售收入 应交税费—应交销项税额 收到钱时:借:银行存款贷应收账款—内部出货 然后把这场活动中已经卖的商品金额减掉后金额,记入借:银行存款 贷主营业务收入—活动服务贷应交税费—应交销项税额 结转成本:借:主营业务成本—活动服务 其他业务成本—销售成本贷:库存商品,请问这样做合适吗?老师
外单位来我单位(用我单位场地、商品啥的)举办活动仪式中这种,这场活动仪式是收费的,活动结束后由外单位把这场费用钱交给我们,到时我们开票给他们,①像这种费用是不是可以直接算作举办活动服务费入账,②是否需要单独把里边包含商品金额数量啥的从仓库下账吗?记账时:销售商品时,借:应收账款—内部出货 贷其他业务收入—销售收入 应交税费—应交销项税额 收到钱时:借:银行存款贷应收账款—内部出货 然后把这场活动中已经卖的商品金额减掉后金额,记入借:银行存款 贷主营业务收入—活动服务贷应交税费—应交销项税额 结转成本:借:主营业务成本—活动服务 其他业务成本—销售成本贷:库存商品,请问这样做合适吗?老师
就是按你这样做,先确认收入再结转成本
嗯,①给礼仪人员用工装修改、熨烫费用这种可以计入销售费用—劳保费吧?②买活动用小宝鼎大概不到1千元,这种计入库存商品?还是直接入费用呢?
给礼仪人员用工装修改、熨烫费用这种可以计入管理费用-福利费好些,买活动用小宝鼎大概不到1千元这个直接计入费用
这是原有的工装,现在给修改大小熨烫费用是不是可以计入管理费用—劳保费或销售费用—劳保费呢?
是所有人都有的,还是只是一部分人有了
大概就十几个人
如果是所有人都有的,计入劳保费可以的