您好, 不可以的,只能抵扣后面的

请问7月勾选抵扣认证相符的进项税额,8月初申报时必须申报抵扣进项税吗?还是可以勾选认证后留到以后期间申报进项抵扣
进项票在申报期1-15号可以认证吗,认证后可以抵扣上个月的销项吗
税改后,增值税进项发票上月未认证,这个月认证可以抵扣上个月的增值税吗
下月初认证进项发票后,可以抵扣上月的销项税吗?
本月收到进项发票,进项税额做到待认证进项税科目,由于本月没有开具销项发票,是否可以下月再认证抵扣?下月认证后,从待认证进项税,转入进项税科目,这样是否正确?
老师你好,问下公司付外面汽车维修怎么走账好,车子不是公司的
老师,我这个月算个税,出来这个提示,是什么意思
茶几1500,办公桌2760是直接入费用还是固定资产呢
新成立的公司,11月做的税费种认定,12月才可以报个税,那我10月份的工资可以从公司账面上发吗?前面的报不了税怎么办?怎么做账?老师
老师 生产型企业 开具出口发票 备注栏 目的地错了 需要冲红重新开具吗 ?
开普票需要选择1%的税率吗
老师,请问一个问题,我们公司有跟其他公司合作,其中有返点给我们公司,但返点是走私账转,现在换从对方公转私到我们私人账号可否这样操作?不可以理由是什么呢?会出现啥风险
个体户查账征收是在哪里申报税费呢?
老师,增值税几附加税费申报表里期初未缴税额哪里来的
老师,我一家公司要从11月中旬变更主体,那我12月报之前的收入有关系吗,应该没关系的吧?只是主体变更了,业务还是原来的业务金额对不?
就是只能当月认证当月或下月的?
是的,是的,就是这样的
外单位来我单位(用我单位场地、商品啥的)举办活动仪式中这种,这场活动仪式是收费的,活动结束后由外单位把这场费用钱交给我们,到时我们开票给他们,①像这种费用是不是可以直接算作举办活动服务费入账,②是否需要单独把里边包含商品金额数量啥的从仓库下账吗?记账时:销售商品时,借:应收账款—内部出货 贷其他业务收入—销售收入 应交税费—应交销项税额 收到钱时:借:银行存款贷应收账款—内部出货 然后把扣掉这场活动中已经卖的商品金额减掉后记入借:银行存款 贷主营业务收入—活动服务贷应交税费—应交销项税额 结转成本:借:主营业务成本—活动服务 其他业务成本—销售成本贷:库存商品,请问这样做合适吗?
外单位来我单位(用我单位场地、商品啥的)举办活动仪式中这种,这场活动仪式是收费的,活动结束后由外单位把这场费用钱交给我们,到时我们开票给他们,①像这种费用是不是可以直接算作举办活动服务费入账,②是否需要单独把里边包含商品金额数量啥的从仓库下账吗?记账时:销售商品时,借:应收账款—内部出货 贷其他业务收入—销售收入 应交税费—应交销项税额 收到钱时:借:银行存款贷应收账款—内部出货 然后把扣掉这场活动中已经卖的商品金额减掉后记入借:银行存款 贷主营业务收入—活动服务贷应交税费—应交销项税额 结转成本:借:主营业务成本—活动服务 其他业务成本—销售成本贷:库存商品,请问这样做合适吗?老师
外单位来我单位(用我单位场地、商品啥的)举办活动仪式中这种,这场活动仪式是收费的,活动结束后由外单位把这场费用钱交给我们,到时我们开票给他们,①像这种费用是不是可以直接算作举办活动服务费入账,②是否需要单独把里边包含商品金额数量啥的从仓库下账吗?记账时:销售商品时,借:应收账款—内部出货 贷其他业务收入—销售收入 应交税费—应交销项税额 收到钱时:借:银行存款贷应收账款—内部出货 然后把这场活动中已经卖的商品金额减掉后金额,记入借:银行存款 贷主营业务收入—活动服务贷应交税费—应交销项税额 结转成本:借:主营业务成本—活动服务 其他业务成本—销售成本贷:库存商品,请问这样做合适吗?老师
外单位来我单位(用我单位场地、商品啥的)举办活动仪式中这种,这场活动仪式是收费的,活动结束后由外单位把这场费用钱交给我们,到时我们开票给他们,①像这种费用是不是可以直接算作举办活动服务费入账,②是否需要单独把里边包含商品金额数量啥的从仓库下账吗?记账时:销售商品时,借:应收账款—内部出货 贷其他业务收入—销售收入 应交税费—应交销项税额 收到钱时:借:银行存款贷应收账款—内部出货 然后把这场活动中已经卖的商品金额减掉后金额,记入借:银行存款 贷主营业务收入—活动服务贷应交税费—应交销项税额 结转成本:借:主营业务成本—活动服务 其他业务成本—销售成本贷:库存商品,请问这样做合适吗?老师
就是按你这样做,先确认收入再结转成本
嗯,①给礼仪人员用工装修改、熨烫费用这种可以计入销售费用—劳保费吧?②买活动用小宝鼎大概不到1千元,这种计入库存商品?还是直接入费用呢?
给礼仪人员用工装修改、熨烫费用这种可以计入管理费用-福利费好些,买活动用小宝鼎大概不到1千元这个直接计入费用
这是原有的工装,现在给修改大小熨烫费用是不是可以计入管理费用—劳保费或销售费用—劳保费呢?
是所有人都有的,还是只是一部分人有了
大概就十几个人
如果是所有人都有的,计入劳保费可以的