你好,你是想9月份认证的发票,放在8月份抵扣吗?

我8月份开了50万发票出去,7月份没有进项留抵,然后8月份没有认证进项,9月1号再认证发票,还可以抵扣8月的销项税额吗
一般纳税人进项税额,抵扣联什么时候认证?明天8月1号认证,7月份的进项票可以吗?
认证8月进项票抵扣8月税,在税局网认证可以下个月认证吗
老师,我8月份收到了2张专票,我没有在电子税务局认证,因为这个月我没有开票,等到下个月在认证抵扣可以吗
认证进项可以现在认证吗?现在认证的会是7月份的吗?是现在都可以认证还是必须9月份认证8月份的?
老师,我想问几个问题,1.工地上出现了人员伤亡,公司赔了100万,这个能抵哪些税呢?2.给死亡人员的家属每月拿3000的生活费,又应该怎么记账,需要报个税吗?怎么做才能抵税,抵税又抵扣哪些税呢?
1、配电箱 2、触摸屏3、模块 4.电源 5变频器 等组成一台PLC变频控制柜,发票应该怎么开
企业所得税汇算清缴中调整表中账载金额是这一年的发生额吗。
一建筑企业承包村集体合作社的一建设项目,村集体合作社,需要公司给提供一套项目账,如何做账?是新建一个账套按照项目的完工进度支付情况做一套项目账本吗?
老师你好!问一下需要申报5-10月份的个税是怎样申报,申报工资有扣除个人社保需要加上去吗?老师指导一下
老师晚上好,预收款项24年漏确认收货,年报时收入已调增,已缴纳所得税,25年账务上调整分录:借预收账款。 贷未分配利润,导致25年利润增长,这样会不会重复缴纳所得税呢老师
我们公司帮员工买的社保是单建的,单位负担949.98,个人负担417.8,其有一个员工买的是统筹的,公司负担1034.82,个人负担472.95。公司要收回1034.82-949.98=84.84差额。会计应该怎么做账务处理?? 缴纳社保: 借:管理费用-社保费 1034.82借:其他应收款 949.98 借:银行存款 1507.77
老师,参保金的上年在职职工人数怎么填
我们公司帮员工买的社保是单建的,单位负担949.98,个人负担417.8,其有一个员工买的是统筹的,公司负担1034.82,个人负担472.95。公司要收回1034.82-949.98=84.84差额。会计应该怎么做账务处理??
老师,母公司投资子公司,母公司欠债,子公司需要一起清偿吗?
啥,我是说认证8月发票,可以放9月份在系统勾选认证吗?
你好,可以通过增值税勾选认证平台这样操作
我知道,我是说8月份的进项抵扣可以放9月初在勾选吗
以前是一定要月底之前认证的
请仔细看我回复的内容
我问的是时间不是在哪里认证
你好,时间是可以的