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老师好,我想问一下公司两个人是拿的年薪,入账怎么入?是年底入账还是计提到每个月?个税平时需要交吗?社保怎么弄?

2024-05-08 11:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-08 11:49

你好,需要平日计提,如果年末一次计提数字会比较大,社保按照平均工资缴纳,每月申报的

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快账用户9281 追问 2024-05-08 13:05

个税是每月申报吗?那社保和个税都是公司代缴了?麻烦老师教一下具体怎么做账,谢谢!

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齐红老师 解答 2024-05-08 13:05

个税是每月申报,那社保和个税都是公司代缴

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齐红老师 解答 2024-05-08 13:07

计提工资 借管理费用或者销售费用 贷应付职工薪酬-工资 -社保 计提个人所得税和社保 借应付职工薪酬 贷应交税费-应交个人所得税 其他按应付款 缴纳应交税费-应交个人所得税 贷银行存款

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快账用户9281 追问 2024-05-08 13:14

老师,那这两人工资一直在贷方应付职工薪酬累计到年末吗?

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齐红老师 解答 2024-05-08 13:15

是的,如果是年末一次性发放的

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快账用户9281 追问 2024-05-08 13:16

然后个税和社保都转到其他应收款吗?

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齐红老师 解答 2024-05-08 13:22

是的,但是社保是按月申报的

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快账用户9281 追问 2024-05-08 13:24

谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-05-08 13:25

不客气祝你工作顺利地

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你好,需要平日计提,如果年末一次计提数字会比较大,社保按照平均工资缴纳,每月申报的
2024-05-08
那个公司部分社保可以都计入管理费用
2025-08-11
你好,你们实收资本有吗?实际缴纳了吗?
2023-01-18
同学你好 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
2022-07-05
你好,有限公司是个人股东吗?如果是的话, 借,利润分配应付利润。贷,应付利润。 借,应付利润。贷,其他应收款、应交税费,个税。 借,利润分配未分配利润。贷,利润分配应付利润。
2024-04-13
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