借利润分配-未分配利润 贷;应交税费-待认证进项税

老师,当月有进项票但是没有认证,账务处理是计入进项税额了,后期认证时怎么做账务处理
公司变更成一般纳税人,也收到了专票,但是当时是以普通发票入账的,现在税务的待认证系统还有很多之前的专票,怎么处理啊?我能不能在认证系统里面做不抵扣处理呢?
老师好 以前部分进项账面未确认也未认证。23年11月份全部做了进行认证 导致账面进项平不了 这个要怎么处理呢
老师,我有一张专票,账务系统没有入账,但是已经认证抵扣了,我现在需要怎么处理
2022年做了一张专票,系统未认证,但是凭证做了进账税额,现在要怎么处理,也不打算认证了,那需要怎么进行账务处理?怎么报税?
老师:公司账上有负库存了,老板之前进货没要票,这种怎么处理税务上才合规?暂估然后所得税调增吗?谢谢老师
老师:接手了一个公司的账,发现好几个商品账上有库存实际没有库存,老板也同意花钱处理。请问一下这种我可以做视同销售交税处理库存吗?
老师,就是公司垫付给私人借款自己5000元,然后这个怎么做账啊,比如借款是老板私人借的,但是利息是公司暂时代付的,
老师好 现在劳务派遣增值税率是6还属于简易计税吗
老师25年全年的账都做完了,有一张成本发票在26年2月份到的,这张发票订不到账里了,填到年利润表里吗
老板,小规模纳税人可不可以开给个人发票
烟花爆竹怎么开发票,税收编码是多少
请问公司买的车,已经抵扣完了,老板把车从二手市场卖了,公司需要缴纳什么税吗
老师您好,现在2025年企业所得税报表,2025年12月止科目余额表上的,应付职工薪酬工资贷方金额为19756.5,这个工资是2025年12月工资还没有发,但在2026年2月已经发放完了,那现在要填报2025年度职工薪酬支出表,账载金额是按2025年累计应付职工薪酬贷方填吗?实际发生额按哪个金额填?是按2025年累计应付职工薪酬借方金额填写吗?
每年的折旧金额4000元 不应该是现金流出量吗,为啥是+4000呢